你好,發(fā)票總額如果是和之前記賬一致的應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)差額了 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 只需要調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅這部分即可,不會(huì)有差異
銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),是根據(jù)銀行回單就可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)里面嗎?需要發(fā)票什么的嗎?我們公司有個(gè)銀行保理賬戶,當(dāng)時(shí)發(fā)生手續(xù)費(fèi)時(shí)根據(jù)銀行回單已經(jīng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,后期手續(xù)費(fèi)銀行給開了增值稅專用發(fā)票,該如何記賬啊
老師,我們收到銀行開具的手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票發(fā)票,金額比我們支付的金額要高,我已經(jīng)全部勾選認(rèn)證了,我如果全部記賬的話,可以沖減以后月份的費(fèi)用吧?
老師,我們銀行的手續(xù)費(fèi)一直沒有讓銀行開發(fā)票,現(xiàn)在要求銀行開了發(fā)票,我的賬怎么做呢?之前是:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)100 貸:銀行存款100,開發(fā)票的話,會(huì)有5.6的進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)是不是要沖財(cái)務(wù)費(fèi)用的?怎么做賬呢
請(qǐng)問如果銀行手續(xù)以前是計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在是銀行開專票了,那賬務(wù)要怎么更正呢,沖回以前的財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額,重新按專票的金額來記賬的,然后有進(jìn)項(xiàng)稅額的就進(jìn)行稅金的記賬的嗎
老師,您好,每個(gè)月收到銀行手續(xù)費(fèi)回單已經(jīng)記賬,現(xiàn)在銀行給我們開的專用發(fā)票收到了,我要記賬,沖銷財(cái)務(wù)費(fèi)用,沖銷完后財(cái)務(wù)費(fèi)用有余額,是因?yàn)橛羞M(jìn)賬稅,那我財(cái)務(wù)費(fèi)用多記的余額要怎么沖銷?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?