你好。實務(wù)中通俗來講就是,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)應(yīng)為已收款但未開票,應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)應(yīng)為已付款但未收票。
老師,請問這兩個例題為啥一個是合同負(fù)債和未確認(rèn)融資費用,一個是長期應(yīng)收款和未實現(xiàn)融資收益,理解不了哎
請教一個問題 應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款 現(xiàn)在的問題是兩個都是負(fù)數(shù) ,應(yīng)收賬款是屬于資產(chǎn)類 預(yù)收是負(fù)債類,但數(shù)據(jù)不一樣 ,我理解不透,標(biāo)紅這兩個我老是理解不透
預(yù)收賬款 跟預(yù)付賬款 如何理解?可以分析一下嘛?預(yù)付賬款你突然退訂的話,錢就不屬于你了,變成負(fù)債,你預(yù)收賬款,別人不要產(chǎn)品了就成了你的補償金了,變成資產(chǎn),但是沒有將貨物變現(xiàn)的過程啊,那這樣就跟原來的理論不樣了,因為本來應(yīng)該是預(yù)收賬款是是負(fù)債類科目,預(yù)付賬款是資產(chǎn)類科目啊,可以分析一下嗎?
交通費是實報實銷吧,交通補貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?