同學(xué)你好 用之前的期末數(shù)做期初就行了
老師,麻煩幫我看下我們現(xiàn)在要填寫20年實際繳納的稅款,這個是審計報告中的,直接用期末減期初還是直接看期末數(shù)呢
你幫我看一下,我能期初里面直接填負(fù)債嗎?我這個期初能直接填成這樣嗎?
老師,請幫忙看下我這個現(xiàn)金流量表這樣填寫對嗎,因為期初期末的現(xiàn)金現(xiàn)金余額都是零,所以我這樣填
第一季度后調(diào)整了上一年報表,致使資產(chǎn)負(fù)債表第二季度年初數(shù)和第一季度年初數(shù)不一樣,直接按不一樣填報可以嗎?或者第二季度直接填期末數(shù),不變更年初數(shù),這樣期初加利潤不等于期末,可以嗎?稅務(wù)系統(tǒng)會比對嗎?
所得稅的表和資產(chǎn)負(fù)債表用不用改了,老師你幫我看一下,資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總記-14.48萬,是負(fù)數(shù),我直接這樣報的報表,然后報所得稅的時候,填資產(chǎn),負(fù)數(shù)填不上去,只能填正數(shù),這怎么辦,填寫的151.35,對不對,怎么算的,比較急,謝謝
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認(rèn)收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
我前期有應(yīng)付職工工資,那我現(xiàn)在發(fā)放的時候就直接借應(yīng)付工資,貸銀行存款了,那我這樣還要計提嗎?是前期的
對的 還是需要計提的
那我要計提上個月的嗎?為什么我計提了還是顯示有應(yīng)付工資
工資都是當(dāng)月計提次月發(fā)放并申報的
我們接手過來的不是有前期的工資,就是要補發(fā)給別人的,就是期初這里有個應(yīng)付工資
那就直接這個月計提吧
我之前有欠的工資那我后面做的時候 要計提兩次管理費用嗎?
對的 要計提兩次的哦
你幫我看一下,我這個地方有點不明白
就是飼料先計入生產(chǎn)成本里面去
是這樣嗎?
工資分錄是這樣做的
最后經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是這要的嗎?
嗯 分錄是這樣做的哦
老師你好,我想問一下,就是我們工資的話我都是給算到管理費用里面去的可以嗎?
同學(xué)你好 嗯 這個可以的
那我要做到成本里面去嗎?
嗯 是成本的可以做的