您好,沒問題,這兩個是可以核銷的。
老師 你好,就是做賬的時候,和老板的往來,只掛一個科目,其他應(yīng)付款,就是老板從公司拿走的款,和從老板那借的,要是借老板的款掛其他應(yīng)付款,老板那走的掛其他應(yīng)收款,可以嗎?
小規(guī)模公司,公司剛成立,都是用老板個人卡支付的前期費用,一直走的是其他應(yīng)付款-老板,那這個借老板款項怎么能還回去?
老師,老板從企業(yè)借支走的其他應(yīng)收款,企業(yè)又從老板那借款,走其他應(yīng)付款,這兩個能不能直接核銷
老師 ,新公司,老板之前從公賬上取走2萬元項目啟動金,會計入的其他應(yīng)收款-老板,之后老板讓員工報銷1萬多的電腦購買款,借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款-員工,還是借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款-老板?多謝
老師,公司收回的貨款承兌匯票,老板直接拿走了,賬務(wù)處理:借其他應(yīng)付款-老板,貸:應(yīng)付票據(jù),
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
那么比如企業(yè)銷售收的現(xiàn)金,老板沒有把現(xiàn)金存到賬戶,下次要用錢,直接從老板賬戶轉(zhuǎn)到公戶,這樣沒有什么稅收風(fēng)險嗎
正常來說,收到的錢是需要存到公戶。
而不能直接存到老板的卡里。
那要是老板把錢先存到自己卡里再轉(zhuǎn)到公戶這樣呢
如果能存到公戶里就可以。