你好 對的 是這么做的 轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級科目
老師,請問一下增值稅,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)???當(dāng)月月底是不是做分錄如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??次月??借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅???貸:銀行存款
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對嗎? 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師您好,一般納稅人月底銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),分錄是不是借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅
老師好,一般納稅人月末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄完整的是這樣寫的嗎?進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)進(jìn)行對沖 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師早上好,剛升級為一般納稅人,有銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是就做 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸,交交稅額—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 再借:交交稅額—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
老師,借應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),這一步的分錄是不是不用每個(gè)月都做,只是到年底了把余額結(jié)平就可以了
你好 可以的 年末做可以的
老師,那每個(gè)月不用做銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的差額到應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步的分錄是嗎?直接做借應(yīng)交增值轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
你好 是的 可以這么做的
也就是只要銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就可以直接做借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)分錄
是的 是這么做的你好
好的謝謝你老師
不用客氣,工作愉快。