你好 對的 是這么做的 轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級科目
老師,請問一下增值稅,銷項大于進項???當月月底是不是做分錄如下:借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅??次月??借:應交增值稅-未交增值稅???貸:銀行存款
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對嗎? 進項大于銷項 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項大于進項 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
老師您好,一般納稅人月底銷項大于進項,分錄是不是借應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交增值稅-未交增值稅
老師好,一般納稅人月末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄完整的是這樣寫的嗎?進項銷項進行對沖 借:應交稅費-應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項) 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
老師早上好,剛升級為一般納稅人,有銷項稅額大于進項稅額,是不是就做 借:應交稅費—應交增值稅-銷項貸:應交稅費—應交增值稅—進項 貸,交交稅額—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 再借:交交稅額—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
老師,您好,之前的領導說我不與人溝通,請問下到底怎么和他們相處?我自己人生心得其實也不愿真心教別人的?
報廢汽車的殘值入賬能免增值稅嗎
老師,我們的外聘財務顧問說,我把固定資產(chǎn),辦公用品,機器耗材的應付賬款做在了其他應付款是錯的,其他應付款金額太大了,不行,有風險,我跟他說,這個應付款,此消彼長,重要的是業(yè)務真實,請問老師,:1、我習慣把固定資產(chǎn)等做在其他應付款里,這樣要查當年有多少材料,就查應付賬款就行了,這種習慣是錯的嗎,2、我這樣說法是不是對的
宋生老師在嗎?想咨詢您個問題
老師在財務軟件上全盤是怎樣流程操作呢謝謝
老師我們給培訓老師發(fā)補助代扣的個人所得稅要從發(fā)放的金額里扣出來嘛?
老師裝修裝飾公司小規(guī)模預計年收入2500萬,其中家居家具1000萬,能拿到材料和運費專票,安裝費拿不到,家裝主材收入600萬,拿一小點專票,輕工輔料收入900萬拿不到專票,?,F(xiàn)在面臨合規(guī),怎么重構(gòu)業(yè)務合理避稅,怎樣升一般納稅人
請問不是超過10天了嗎,這個解釋沒看明白
老師,請問如果注冊資本2000萬,已經(jīng)實繳。想減資800萬。賬上現(xiàn)金900萬。還用考慮,短期借款,和應付賬款這些嗎?希望有過實操的老師回答
老板報銷他個人抬頭的電話費,怎么做賬?
老師,借應交增值稅-銷項,貸應交增值稅-進項,這一步的分錄是不是不用每個月都做,只是到年底了把余額結(jié)平就可以了
你好 可以的 年末做可以的
老師,那每個月不用做銷項-進項的差額到應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步的分錄是嗎?直接做借應交增值轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅
你好 是的 可以這么做的
也就是只要銷項大于進項就可以直接做借應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅這個分錄
是的 是這么做的你好
好的謝謝你老師
不用客氣,工作愉快。