對(duì)的,是的,是這么做。
求開出承兌匯票付貨款的過程。全部會(huì)計(jì)分錄!謝謝老師
結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照哪個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的呀
個(gè)人能代開銷售貨物專票嗎
請(qǐng)教老師,建筑勞務(wù)公司,小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,年底有已發(fā)放的工人工資預(yù)留在了生產(chǎn)成本科目,未結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,因?yàn)橛袆趧?wù)分包尾款未收到,且未開票給對(duì)方,這種情況的話,所得稅匯算清繳‘工資薪金支出’賬載金額、實(shí)際發(fā)生金額、稅收金額三者有差異嗎?
老師,評(píng)審費(fèi)評(píng)標(biāo)費(fèi),按什么品名開具發(fā)票
老師,從銀行貸款用于還房貸怎么做賬
最執(zhí)照尚未年審說的是工商嗎?
老師 我是建筑公司 我做賬是是否可以暫估成本 在什么時(shí)候可以暫估成本
老師,匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷表,資產(chǎn)原值填寫內(nèi)容,是今年有折舊的資產(chǎn)嗎,還是今年新采購的資產(chǎn)呢
老師,請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工免抵退稅核銷后需要做什么
還有勾選這塊不是很清晰,那如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),也不能全部勾選是吧,賬務(wù)上要做怎么處理
對(duì)的,是的,最好根據(jù)你的稅負(fù)來沒有認(rèn)證的那一部分,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
具體分錄請(qǐng)老師指示一下,我記下來
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證, 貸銀行
不是在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候?就是說這是兩個(gè)思路,不是到月底的時(shí)候才知道當(dāng)月銷售情況嗎?才知道是勾選還是不勾選啊
那你認(rèn)真了才能做進(jìn)項(xiàng),不是嗎?你沒有認(rèn)證的做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,然后你上面的都是結(jié)轉(zhuǎn)的認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)。
明白了,那還是說要提前規(guī)劃好,像這樣的,這個(gè)月待認(rèn)證了,下個(gè)月認(rèn)證了,又該怎么做分錄呢
只要你能確認(rèn)你勾選的話,按照上面的分錄來做,把應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證改成應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
就是說次月我要用進(jìn)項(xiàng)了,就是借,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)貸,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證?
可以的,可以這么做的。
老師,您再給我看看這種高鐵票是不是都可以抵扣,稅額就是67-(67/1.09)等于5.53的稅額,可以抵扣
67除以1.09乘以9%,按照這個(gè)來抵扣。你得需要看具體的業(yè)務(wù),出差的才可以。
是的,老師都是銷售出差的,好像算出來結(jié)果是一樣,就是按9個(gè)點(diǎn)價(jià)稅分離是吧
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,謝謝郭老師,感謝!整個(gè)學(xué)堂最愛您!
不用客氣,工作愉快 感謝信任