你好,全年一共繳納的增值稅,就是申報表的應納稅額欄次本年累計的數(shù)據(jù)?
老師,打開2020年12月申報的增值稅申報表,在本年累計中怎么看全年一共納稅多少錢?
有填表日期為2021年1月8日,稅款所屬時間為2020年12月1日至2020年12月31日的增值稅納稅申報表(適用一般納稅人),應納稅額合計的本年累計數(shù)為100萬,而本期已繳稅額的本年累計僅為10萬元,企業(yè)2020年全面實際繳納的增值稅為多少?是10萬還是100萬?謝謝!
8月小規(guī)模。9月申的一般納稅人, 10月開始月報。9月之前的申報記錄本年累計,沒有同步到一般納稅人申報表本年累計,,10月的申報表沒有9月之前的本年累計數(shù)據(jù),本來有有8萬多收入,現(xiàn)在12月申報表少了9月之前的數(shù)據(jù)。。我企業(yè)所得稅還是按全面申報數(shù)據(jù)有影響嗎。
老師您好,這個數(shù)據(jù)表在哪里拉?(2)2023年12月的財務報表(須有全年累計數(shù)的),其中包括:資產(chǎn)負債表、利潤表、增值稅納稅申報表。 一:應付職工薪酬》、《附表二:應交增值稅(一般納稅人)》打印后填寫本年累計數(shù)(計量單位為千元)。
增值稅申報表中12.1-12.31日,中的本年累計數(shù)應納稅額合計數(shù),是這一年全部繳納的稅款嗎,包含12月當月申報,次月繳納的金額嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調(diào)增需要填寫那個表?
申報工商年報,填寫社保部分,單位繳費基數(shù)和本期實際繳費金額怎么填寫?
我們招來不長時間的會計 其實一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費勁 比如 我讓他整理報銷表格 她要求讓報銷的人整理一個表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計起來麻煩 那次讓她取錢 因為著急用 我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉錢 她要求能不能第二天轉 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動不動 指揮我們怎么干[捂臉]這種人可用嗎
請問老師非盈利組織在民政局系統(tǒng)做了年報,工商系統(tǒng)還需要做年報嗎?
老師,重分類存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應收賬款4萬 和貸:應收賬款1萬,我想問:為什么1萬元一開始不記在借方或者記貸方預收賬款呢?偏偏記應收賬款在貸方,然后再去調(diào)預收賬款?
老師你好 有個公司簡易注銷 現(xiàn)在已經(jīng)公示期滿了 狀態(tài)還是正在進行簡易注銷公告? 正常嗎
怎么進行繼續(xù)教育,具體操作流程
外貿(mào)企業(yè)辦理營業(yè)執(zhí)照以后,都需要操作那些東西?
老師,匯算清繳時我把銷售費用的業(yè)務招待費和管理費用的業(yè)務招待費加到一起申報時,提示和報表不一致,我們是小企業(yè)會計準則,小型微利企業(yè),只填寫管理費用的業(yè)務招待費時就沒有問題了,這該怎么填
公司是一家外貿(mào)公司,今年開始沒有業(yè)務,但是公司賬戶里有幾百萬出口退稅款,這些錢怎么才可以取出來?老板還有另外一家生產(chǎn)型自主經(jīng)營出口的公司正常經(jīng)營,可以把那家外貿(mào)公司賬戶上的錢直接作為投資款投資到這家生產(chǎn)型公司嗎?如果可以,打算做股東變更。這樣做有什么風險嗎?或者有其他什么好的方法把外貿(mào)公司賬上的錢取出來?
老師是24欄嗎?
24欄“應納稅額合計”
你好,是的,是這樣的?
老師,那25.27.30.31欄分別是什么意思?
你好 比如25行,代表之前月份沒有繳納的稅款金額 27行,當月繳納當月稅款金額 30行,本月繳納上個月的稅款金額 31行,本期應交未交稅額?
嗯嗯謝謝老師,我再確認下啊,我發(fā)的圖上2020年全年增值稅繳納為260347.04?
你好,是的,是這樣的?
謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝