自2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
小型微利企業(yè)申報企業(yè)所得稅的最新優(yōu)惠政策是怎樣的呢?比如說應稅所得額不超過100萬是否按照2.5%計算所得稅?那么超過100萬且不超過300萬的部分是按照多少交呢?
、對小型微利企業(yè)年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 企業(yè)所得稅 老師小型微利企業(yè)未超過100萬是多少? 100萬到300萬是多少? 300萬之上是多少?
小微企業(yè)是不是利潤總額沒超過100萬按照2.5% 超過100萬沒超300萬,100萬以內是2.5%超過100萬的部分按照10%計算企業(yè)所得稅?
你好...我想問一下小微企業(yè)所得稅不超過100萬是2.5%..超過100萬不超過300萬...是5%... 那超過300以后呢..這個2.5和5是怎么算的.. 那高新企業(yè)企業(yè)所得稅15%...那申請高新企業(yè)還有什么優(yōu)惠嗎
小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅是年應納稅所得額不超100萬的部分,是減按25%計入應納稅所得額還是12.5% 應納稅所得額超過100萬但不超過300萬的部分是減按25%計入應納稅所得額,還是50%。 課里講的和題里有出入,最新的政策是怎樣的?
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
老師,這個我不是很明白怎么計算,比如應稅所得額是167萬,那我應該怎么計算呢?
一百萬以內按照2.5%? 67萬按照10%?
如果年納稅額超過了300萬呢?就按照25%計算嗎?超過300萬還有優(yōu)惠嗎?
超過三百萬就沒有優(yōu)惠了??