你好,之前是借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎?
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產(chǎn)負(fù)載表上應(yīng)交稅費(fèi)是9萬,現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫分錄?
公司購買的資產(chǎn),沒有發(fā)票,每月的折舊費(fèi)是不是不能稅前扣除?。?/p>
計(jì)提工資是計(jì)提實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā),有員工預(yù)支工資
會計(jì)實(shí)務(wù)考試主觀題要求寫應(yīng)付職工薪酬的二級科目,沒有寫,其他沒有問題,是一分不給,還是會部分扣分?
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產(chǎn)負(fù)載表上應(yīng)交稅費(fèi)是9萬,現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫分錄?
先進(jìn)制造業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)的制造業(yè)嗎
財(cái)管單選 2024預(yù)測銷售量3750、實(shí)際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補(bǔ)助計(jì)啥科目合理,以前他預(yù)支了采購款都計(jì)了其他應(yīng)付,還計(jì)這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個(gè)賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個(gè)賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項(xiàng),但是8月稅費(fèi)還是得交,這個(gè)怎么處理老師?
是的,還是接著前年的問題,應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)管理費(fèi)用記在明細(xì)賬還是總賬,我轉(zhuǎn)不過來了不知道該怎么記了
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
首先分錄是這個(gè) 總賬和明細(xì)賬都要做,總賬做一筆就可以,本月發(fā)生額借方貸方,寫上就行。
明細(xì)賬的時(shí)候,應(yīng)付賬款你寫上摘要,對方科目是管理費(fèi)用,然后應(yīng)付賬款在貸方發(fā)生額。
管理費(fèi)用的,你需要登記多欄的,在明細(xì)下面寫上借方發(fā)生額就可以。
好的感謝 老師
不用客氣,工作愉快。