 
                            你好,漏申報(bào)了,沒(méi)有漏發(fā),如果你更正申報(bào)的話,如果需要交個(gè)稅,有滯納金,如果你在這個(gè)月補(bǔ)上去的話,不會(huì)交滯納金。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    #問(wèn)題#請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅申報(bào),每個(gè)月都有申報(bào),但收入金額填錯(cuò)了,原會(huì)計(jì)7月申報(bào)時(shí)收入填5月工資,后來(lái)我接手沒(méi)查清楚 ,8月申請(qǐng)時(shí)填的是7月工,就這樣一直到11月申報(bào)收入填的10月工資,導(dǎo)致漏了6月工資沒(méi)有報(bào),那我現(xiàn)在要申報(bào),我填收入可以直接把6月工資嗎
請(qǐng)問(wèn)老師:我們公司雇傭了一批農(nóng)民工給項(xiàng)目做工,現(xiàn)在以臨時(shí)工的形式給他們發(fā)放工資。需要在8月一次性發(fā)放6、7月的工資了。在申報(bào)7月份個(gè)稅時(shí),我沒(méi)有零申報(bào)他們的工資。請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在還能補(bǔ)零申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下我們工資漏發(fā)了以前5月6月的工資,現(xiàn)在要補(bǔ)發(fā)申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅會(huì)有滯納金的嗎
我剛接手一個(gè)公司會(huì)計(jì),請(qǐng)教一下:比如說(shuō)5月份之前我們是小規(guī)模納稅人1-4月發(fā)工資沒(méi)有超過(guò)5000元,5月沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅都是零申報(bào)的,從6月起個(gè)稅按應(yīng)發(fā)工資申報(bào)的,那個(gè)稅工資總額與報(bào)表不同,是不是前面零申報(bào)的都要補(bǔ)上呢?因?yàn)橹皼](méi)有碰到過(guò)這樣的問(wèn)題
老師 想問(wèn)下之前會(huì)計(jì)工資是按照銀行當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月計(jì)提工資薪金按照銀行發(fā)送申報(bào)個(gè)稅 但實(shí)際是發(fā)上一個(gè)月的工資,那我們交接回來(lái)沒(méi)注意按照當(dāng)月的工資申報(bào)個(gè)稅 銀行隔月發(fā)工資 就導(dǎo)致漏了一個(gè)月的工資沒(méi)有申報(bào) 應(yīng)付職工薪酬在借方 想請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么做 去更正個(gè)稅申報(bào)表 把漏的那個(gè)月補(bǔ)了嗎
 
                老師請(qǐng)教一下,我們賣(mài)給客戶空調(diào),安裝隊(duì)給客戶開(kāi)安裝費(fèi)人工費(fèi),小規(guī)模納稅人開(kāi)給客戶的話是1個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)是嗎?如果這個(gè)安裝公司是一般納稅人應(yīng)該開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)
當(dāng)月提交退稅申請(qǐng),需要等增值稅申報(bào)之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開(kāi)票寫(xiě)成#勞務(wù)#青貯飼料加工費(fèi)稅點(diǎn)是0?,F(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)要補(bǔ)交稅?實(shí)際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買(mǎi)來(lái)直接賣(mài)是0稅點(diǎn)。 如果以前有進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣是嗎?買(mǎi)對(duì)方飼料是普通 發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎?因?yàn)轱暳隙际敲舛惖?/p>
老師你好,新成立的個(gè)體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費(fèi),人工費(fèi),購(gòu)買(mǎi)一些家具,廚具等費(fèi)用,必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)筷子和削皮刀開(kāi)發(fā)票是什么科目了?
老師,請(qǐng)問(wèn)下你當(dāng)時(shí)怎么填簡(jiǎn)歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗(yàn),可以編點(diǎn)嗎
老師您好,公司租入酒店作為辦公樓,對(duì)方給開(kāi)的是5%的專票,所以請(qǐng)問(wèn)該進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不可以抵扣
老師你好,企業(yè)受益人備案,現(xiàn)在是怎么回事,網(wǎng)上傳瘋了
工商現(xiàn)在簡(jiǎn)易注銷,注銷公司用填25年工商年報(bào)嗎
因?yàn)槲宜緵](méi)有進(jìn)出口權(quán),平時(shí)收國(guó)外客戶的貨款都是通過(guò)貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開(kāi)發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?

