你好,漏申報了,沒有漏發(fā),如果你更正申報的話,如果需要交個稅,有滯納金,如果你在這個月補(bǔ)上去的話,不會交滯納金。

#問題#請問個人所得稅申報,每個月都有申報,但收入金額填錯了,原會計7月申報時收入填5月工資,后來我接手沒查清楚 ,8月申請時填的是7月工,就這樣一直到11月申報收入填的10月工資,導(dǎo)致漏了6月工資沒有報,那我現(xiàn)在要申報,我填收入可以直接把6月工資嗎
請問老師:我們公司雇傭了一批農(nóng)民工給項目做工,現(xiàn)在以臨時工的形式給他們發(fā)放工資。需要在8月一次性發(fā)放6、7月的工資了。在申報7月份個稅時,我沒有零申報他們的工資。請問,現(xiàn)在還能補(bǔ)零申報嗎?
請問一下我們工資漏發(fā)了以前5月6月的工資,現(xiàn)在要補(bǔ)發(fā)申報個稅,請問一下這個補(bǔ)申報個稅會有滯納金的嗎
我剛接手一個公司會計,請教一下:比如說5月份之前我們是小規(guī)模納稅人1-4月發(fā)工資沒有超過5000元,5月沒發(fā)工資,個稅都是零申報的,從6月起個稅按應(yīng)發(fā)工資申報的,那個稅工資總額與報表不同,是不是前面零申報的都要補(bǔ)上呢?因為之前沒有碰到過這樣的問題
老師 想問下之前會計工資是按照銀行當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月計提工資薪金按照銀行發(fā)送申報個稅 但實際是發(fā)上一個月的工資,那我們交接回來沒注意按照當(dāng)月的工資申報個稅 銀行隔月發(fā)工資 就導(dǎo)致漏了一個月的工資沒有申報 應(yīng)付職工薪酬在借方 想請問現(xiàn)在要怎么做 去更正個稅申報表 把漏的那個月補(bǔ)了嗎
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因為電子發(fā)票不是容易重復(fù)報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時候確認(rèn)收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(quán)(權(quán)益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤200萬,宣告分配現(xiàn)金股利100萬元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設(shè)乙企業(yè)2024年銷售收入970萬,實際發(fā)生廣告費200萬,則2024年度匯算清繳時廣告費應(yīng)該如何調(diào)整,為什么答案的銷售收入是(970+30)*15%,計算廣告費扣除限額,不應(yīng)該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實股權(quán)投資的企業(yè),為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬
是這種情況,這個公司法人是外面人,臨時成為股東,結(jié)果突然病故,還沒來及變更,就成立一家新公司取代這個沒有法人的公司,處于形式,走了10萬元在這個沒有法人的公司,老師你覺得這個賬怎么做