你好 你已經(jīng)作廢? 對方不能使用這個發(fā)票了 你告知對方 還不退 說明對方是個傻子?
老師,我公司一般納稅人,開專票給個體工商戶,對方不付款。我們把發(fā)票作廢了,對方不退發(fā)票怎么辦?我們該如何要回發(fā)票,以什么理由向當(dāng)?shù)囟悇?wù)局舉報?
老師,您好,對方公司12.1號給我們開具了一張普通發(fā)票,我們也付了款?,F(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)要取消,發(fā)票要作廢,在郵寄回去過程中,發(fā)票丟失。 我們給的解決辦法是,直接這月作廢,按稅務(wù)局的要求去辦理一下,聯(lián)次不全作廢。但是對方想下個月,直接開具紅字發(fā)票,這對我們公司有沒有什么影響?我們沒有聯(lián)次入賬了。
一般納稅人,對方客戶公司倒閉了,我公司開過去的技術(shù)服務(wù)費6%的發(fā)票,錢未付,票確被他抵扣了,如何處理?能否有辦法從稅務(wù)局把我們開票對方已抵扣部分的稅退回?
收到對方開來的專票但沒有真實業(yè)務(wù),稅務(wù)局系統(tǒng)存在未抵扣發(fā)票這種怎么處理?我們沒有給對方打款,然后也沒有真實業(yè)務(wù)對方給我們開了專票,和對方協(xié)商給我們作廢發(fā)票,對方一直不回消息可以投訴對方嗎?怎么投訴
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進(jìn)項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認(rèn)收入嗎
老師好!公司二月份注冊清算已繳企業(yè)所得稅款2800元,請問分錄怎么做?
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
已經(jīng)告知了 還是不退 準(zhǔn)備去當(dāng)?shù)囟惥峙e報 我以什么理由舉報?謝謝
舉報對方把已經(jīng)作廢的發(fā)票當(dāng)作成本費用入賬抵扣成本?