你好,應(yīng)該是四舍五入后的這行數(shù)
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
老師你看我做的計(jì)提工資和發(fā)工資的分錄對嗎
你好,對的,你的理解是對的? ?
老師四舍五入后的工資是40492,發(fā)工資卻是40491.14這樣錯(cuò)了幾分錢,咋弄
那么建議你修改工資表,發(fā)工資和表格一致
老師我就是不知道咋弄。改哪個(gè)啊,因?yàn)閭€(gè)人的社保都有小數(shù),所以貸銀行存款是有小數(shù)的,工資表又不能是小數(shù),我真不知道咋改,老師給我說說,謝謝了
那么你入賬,差額計(jì)入管理費(fèi)用
老師,工資表的工資數(shù)是40492,做賬的銀行貸方是40491.14 40492-40491.14=0.86 這樣咋做分錄,老師給說下,謝謝
你好, 借 管理費(fèi)用-工資 ?貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 ?管理費(fèi)用 ?
老師你的分錄我有點(diǎn)不明白,管理費(fèi)用不是自動結(jié)轉(zhuǎn)的嗎。
管理費(fèi)用月末的時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)
老師這樣的話,應(yīng)付工資結(jié)轉(zhuǎn)不平,貸方只能是40491.41, 借方多了0.86,這樣不對吧
多了0.86,這個(gè)需要計(jì)入管理費(fèi)用,