您好,請問貴公司是一般納稅人,那么是第二種比較劃算

房地產(chǎn)企業(yè)385元開具增值稅專用發(fā)票13%,370元70%開具13%的專票,30%開具簡易的發(fā)票。那個更加劃算,為什么呢
某日用化學(xué)品廠,增值稅稅率為13%,消費稅率為30%,6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)酒精5000元,取得增值稅專用發(fā)票:(2)購進(jìn)化工原料150000元,取得增值稅專用發(fā)票;(3)銷售高檔化妝品250000元,開具專用發(fā)票:(4)銷售洗發(fā)水160000元,開具專用發(fā)票;(5)銷售洗衣粉180000元,開具專用發(fā)票。請計算該企業(yè)6月份應(yīng)納的增值稅和消費稅。怎么計算老師
甲公司屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷售收入為500萬元,增值稅稅率13%,購進(jìn)材料可抵扣金額為30萬元,銷售過程中既有開具增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù),也有開具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務(wù),其中,開具普通發(fā)票的業(yè)務(wù)不含稅收入為50萬元。請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
甲公司屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷售收入為500萬元,增值稅稅率13%,購 進(jìn)材料可抵扣金額為30萬元,銷售過程中既有開具增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù),也有開具 增值稅普通發(fā)票的業(yè)務(wù),其中,開具普通發(fā)票的業(yè)務(wù)不含稅收入為50萬元。請對上述 業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
甲公司屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷售收入為500萬元,增值稅稅率13%,購進(jìn)材料可抵扣金額為30萬元,銷售過程中既有開具增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù),也有開具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務(wù),其中,開具普通發(fā)票的業(yè)務(wù)不含稅收入為50萬元。請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
東莞補報24年企業(yè)所得稅年報,具體怎么操作,哪里來表啥的
老師,我想問一下,有一個企業(yè)現(xiàn)在稅務(wù)查出來有¥2000的審計費沒有發(fā)票,當(dāng)時那個審計費是轉(zhuǎn)給我的,但是我又不領(lǐng)工資,我是幫忙做的,轉(zhuǎn)賬是轉(zhuǎn)我的名字,現(xiàn)在稅務(wù)要我補開票,我可不可以操作是報補報我的工資按這種形式來操作可以嗎?
企業(yè)購買后直接銷售的貿(mào)易行為,無法享受農(nóng)業(yè)項目免征增值稅的政策那按什么稅率來交稅?農(nóng)民為個人開不了發(fā)票 作為收購方的成本發(fā)票怎么解決
食品公司能開運輸發(fā)票不
老師,請問殘疾人就業(yè)保障金申報,這個表怎么填?這個是只要直接點申報還是要填其他的?
早上好!申請增值稅留抵退稅同期全部銷售額怎么填?謝謝
應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備會形成暫時性應(yīng)納稅差異嗎?
我公司為園林綠化工程公司,與其他單位有案件糾紛,現(xiàn)案件工程款由法院執(zhí)行劃撥,那我公司需要開票給案件相關(guān)的公司,但因為劃撥款項中含有我司代付的律師費損失6萬,墊付的案件受理費31061元、處理費5000元,財產(chǎn)保全費5000,鑒定費 93492元,等這些都由我司墊付了,那這些費用,在開票時是要在工程款金額扣除的是嗎,因為這些不屬于工程款的金額內(nèi),還有法院劃撥的案件款中有對方延遲付款的利息,這部分需要開票嗎?
安全生產(chǎn)需要采購的藥品走安全經(jīng)費專項儲備還是從公司經(jīng)營賬戶正常費用支出?
老師好,公司銷售購入的二手車10萬, 增值稅申報表的收入100000/1.03,企業(yè)所得稅的營業(yè)外收入是100000/1.02,是這樣嗎
是一般納稅人 為什么呢 能節(jié)約哪些稅費呢 方便給我一個公式?
您好,您自己算。385/1.13*13%這樣去計算