您好,選擇錯了,可以選擇0稅率
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
中級經(jīng)濟法,為什么書上出口貨物是0稅率,實際上出口開票時稅率那里都是選免稅的啊
(十一)貨物期貨交割 1.自 2018 年 11 月 30 日至 2023 年 11 月 29 日,對經(jīng)國務院批準對外開放的貨物期貨品種保稅交割業(yè)務,暫免征收增值稅。 2.上述期貨交易中實際交割的貨物,如果發(fā)生進口或者出口的,統(tǒng)一按照現(xiàn)行貨物進出口稅收政策執(zhí)行。 什么是保稅交割業(yè)務呢
外貿(mào)公司上月一票出口退稅,按原來的慣例退稅率都是13%,但有張報關單,期中一項退稅率為0,本月申報才發(fā)現(xiàn),進項已在上月月底出口勾選,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,勾選已回退,重新在本月內(nèi)銷勾選進項,但是有個問題,成本怎么結轉(zhuǎn)?產(chǎn)品的成本都是按開的銷售發(fā)票結轉(zhuǎn),可是這票轉(zhuǎn)內(nèi)銷,實際是沒有開銷售票,賬務怎么處理?增值稅如何申報?
某自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2020年3月經(jīng)營業(yè)務為:購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款200萬元,準預抵扣進項稅額26萬元已通過認證。上期留抵稅額6萬元。本月內(nèi)銷貨物100萬元(不含稅),出口貨物銷售額折合人民幣260萬元,按實耗法計算的免稅進口料件價格為100萬元。(征稅稅率13%,退稅率10%)。
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
稅務局說要選免稅啊
那就按照稅局說的去做
請問還有什么可以幫您的