借,庫存商品 28 應(yīng)交稅費(fèi) 4 貸,銀行存款 32 借,銀行存款 35 貸,主營業(yè)務(wù)收入 35 借,主營業(yè)務(wù)成本 28 貸,庫存商品 28 借,稅金及附加 35*15% 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 消費(fèi)稅 35*15%
一只高檔化妝品的消費(fèi)稅一只高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率13%,公司外購高檔香精,一批取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300萬元,增值稅為39萬元,當(dāng)月可領(lǐng)有60%用于生產(chǎn)高檔化妝品計(jì)算,可抵扣消費(fèi)稅額為多少萬元
已知高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅率13%,某公司外購高檔香精,一批取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300萬元,增值稅為39萬元單月用百分60用于生產(chǎn)高檔化妝品計(jì)算,可抵扣消費(fèi)稅額為
某外貿(mào)公司(增值稅一般納稅人,具有出口經(jīng)營權(quán))2021 年1 月從生產(chǎn)企業(yè)購進(jìn)高檔化妝品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款25萬元,增值稅3.25萬元,支付購買高檔化妝品的運(yùn)輸費(fèi)用3萬元,當(dāng)月該批高檔化妝品全部出口取得銷售收入35萬元。該批高檔化妝品增值稅退稅率為13% ,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15% ,計(jì)算該外貿(mào)公司出口高檔化妝品應(yīng)退的增值 稅和消費(fèi)稅合計(jì)金額。 老師您好,請問這道題目里的運(yùn)費(fèi)是否是價(jià)外費(fèi)用呢,這里的運(yùn)費(fèi)是否需要交增值稅和消費(fèi)稅呢?價(jià)外費(fèi)用的運(yùn)費(fèi)該如何界定呢?
增值稅一般納稅人,外購高檔護(hù)膚類化妝品生產(chǎn)高檔修飾類化妝品,本年1月生產(chǎn)銷售高檔修飾類化妝品取得含稅銷售收入600萬元。該公司1月初庫存高檔護(hù)膚類化妝品100萬元(不含增值稅),1月購進(jìn)高檔護(hù)膚類化妝品600萬元(不含增值稅),7月底庫存高檔護(hù)膚類化妝品300萬元(不含增值稅)。已知高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%。 要求:(1)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)許扣除的外購化妝品買價(jià)。 (2)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)許扣除的外購化妝品已納消費(fèi)稅。 (3)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的消費(fèi)稅。
3.一外貿(mào)公司(增值稅一般納稅人,具有出口經(jīng)管權(quán))2月從生產(chǎn)企業(yè)購入高檔化妝品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款25萬元、增值稅3.25萬元,當(dāng)月將該批化妝品全郵出口取得銷售收入35萬元要求:計(jì)算該外貿(mào)公司應(yīng)退的消費(fèi)稅金額。
公司沒有業(yè)務(wù)需要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表上有借股東其他應(yīng)付款,怎么處理?
老師:請問國有資產(chǎn)和私企的合資公司,企業(yè)控股情況怎么填?
請問裝修公司異地施工項(xiàng)目,一般計(jì)稅項(xiàng)目,預(yù)繳時可以差額預(yù)繳嗎?差額預(yù)繳時,勞務(wù)公司是必須已開票預(yù)繳了吧,差額預(yù)繳的,勞務(wù)發(fā)票的稅額還可以進(jìn)行抵扣嗎?
2025年匯算清繳補(bǔ)2024年稅金5000元,2025年怎么做賬?分錄怎么寫?
客戶,給自己發(fā)工資,發(fā)了兩次,一次寫的工資,一次寫的獎金,這個申報(bào)個稅的時候該怎么處理呢,算成一筆嗎?,那賬上又該怎么做呢
老師,像我們公司員工這些二建繼續(xù)教育,職稱繼續(xù)教育,還有考試報(bào)名費(fèi),公司都給報(bào)銷,但是開的發(fā)票是個人的,這樣能入到公司賬里嗎
請問個人所得稅申報(bào),今年有4個月兩處取的收入,都扣除了每月5000,請問明年匯算清繳的時候補(bǔ)稅可以嗎,可以直接在個稅app里申請補(bǔ)稅嗎
老師好,收到退付手續(xù)費(fèi)金額怎么做賬?金額特別少
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)老板收的錢在他微信上,交水電費(fèi)讓我先墊付然后再報(bào)銷他轉(zhuǎn)微信給我,這樣合適嗎?謝謝
老師,公司是24年12月注冊的,但用于經(jīng)營是在25年5月,我現(xiàn)在要在稅務(wù)系統(tǒng)登記,里面有個必填內(nèi)容是“生產(chǎn)經(jīng)營期限起”,請問這個是我要填25年5月1號嗎
這個是支付運(yùn)費(fèi),不是收到,跟價(jià)外費(fèi)用無關(guān),是計(jì)入成本的,銷售才交增值稅和消費(fèi)稅
那什么情況下運(yùn)費(fèi)作為價(jià)外費(fèi)用呢?還有這道題目的講課老師在講解過程中說這里的運(yùn)費(fèi)繳納增值稅但不繳納消費(fèi)稅,是從稅務(wù)角度思考的,請問老師這個怎么理解呢
銷售方收運(yùn)費(fèi)等才有價(jià)外費(fèi)用的,運(yùn)費(fèi)交的增值稅是進(jìn)項(xiàng)
這個案例中由于銷售方開的發(fā)票25萬元中未包含運(yùn)費(fèi)所以不是銷售方收的,而是其他運(yùn)輸公司收的?所以關(guān)于運(yùn)費(fèi)只是購買方支付增值稅進(jìn)項(xiàng),而不涉及消費(fèi)稅?
是的,你的理解是正確的