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Q

某外貿(mào)公司(增值稅一般納稅人,具有出口經(jīng)營權(quán))2021 年1 月從生產(chǎn)企業(yè)購進(jìn)高檔化妝品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款25萬元,增值稅3.25萬元,支付購買高檔化妝品的運(yùn)輸費(fèi)用3萬元,當(dāng)月該批高檔化妝品全部出口取得銷售收入35萬元。該批高檔化妝品增值稅退稅率為13% ,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15% ,計(jì)算該外貿(mào)公司出口高檔化妝品應(yīng)退的增值 稅和消費(fèi)稅合計(jì)金額。 老師您好,請問這道題目里的運(yùn)費(fèi)是否是價(jià)外費(fèi)用呢,這里的運(yùn)費(fèi)是否需要交增值稅和消費(fèi)稅呢?價(jià)外費(fèi)用的運(yùn)費(fèi)該如何界定呢?

2021-08-26 21:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-26 22:38

借,庫存商品 28 應(yīng)交稅費(fèi) 4 貸,銀行存款 32 借,銀行存款 35 貸,主營業(yè)務(wù)收入 35 借,主營業(yè)務(wù)成本 28 貸,庫存商品 28 借,稅金及附加 35*15% 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 消費(fèi)稅 35*15%

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齊紅老師 解答 2021-08-26 22:39

這個是支付運(yùn)費(fèi),不是收到,跟價(jià)外費(fèi)用無關(guān),是計(jì)入成本的,銷售才交增值稅和消費(fèi)稅

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快賬用戶6685 追問 2021-08-26 22:49

那什么情況下運(yùn)費(fèi)作為價(jià)外費(fèi)用呢?還有這道題目的講課老師在講解過程中說這里的運(yùn)費(fèi)繳納增值稅但不繳納消費(fèi)稅,是從稅務(wù)角度思考的,請問老師這個怎么理解呢

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齊紅老師 解答 2021-08-27 11:29

銷售方收運(yùn)費(fèi)等才有價(jià)外費(fèi)用的,運(yùn)費(fèi)交的增值稅是進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶6685 追問 2021-08-27 12:01

這個案例中由于銷售方開的發(fā)票25萬元中未包含運(yùn)費(fèi)所以不是銷售方收的,而是其他運(yùn)輸公司收的?所以關(guān)于運(yùn)費(fèi)只是購買方支付增值稅進(jìn)項(xiàng),而不涉及消費(fèi)稅?

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齊紅老師 解答 2021-08-27 12:02

是的,你的理解是正確的

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借,庫存商品 28 應(yīng)交稅費(fèi) 4 貸,銀行存款 32 借,銀行存款 35 貸,主營業(yè)務(wù)收入 35 借,主營業(yè)務(wù)成本 28 貸,庫存商品 28 借,稅金及附加 35*15% 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 消費(fèi)稅 35*15%
2021-08-26
可抵扣的消費(fèi)稅稅額=300*60%*15%=27萬元 這個的話 是按領(lǐng)用或銷售數(shù)量 抵扣的
2020-07-01
您好,根據(jù)您的題目,正在給您回復(fù)
2023-02-18
你好! 1)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)許扣除的外購化妝品買價(jià):100+600-300=400 (2)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)許扣除的外購化妝品已納消費(fèi)稅400*15%=60 (3)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的消費(fèi)稅:600*15%-60=30
2022-06-04
計(jì)算該外貿(mào)公司應(yīng)退的消費(fèi)稅金額=25*15%
2022-12-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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