你好,你現(xiàn)在登記可以選5月1日。
老師好!我們是去年成立的公司,裝修好后于今年4月份正式營(yíng)業(yè),之前報(bào)稅是交給記賬公司,在營(yíng)業(yè)以前包括個(gè)稅他都是零申報(bào),但是在裝修期間產(chǎn)生了員工工資,我已把它計(jì)入工資費(fèi)用,但是沒(méi)有在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在在公司人員數(shù)量上形成差異,請(qǐng)問(wèn)我在年底前需要把之前的工資費(fèi)用沖紅嗎?
老師你好,我現(xiàn)在申報(bào)這個(gè)2022年的1月1~2022年12月31的財(cái)務(wù)報(bào)表,它的有效期是2023年的5月31號(hào),但是它的利潤(rùn)的年報(bào)系統(tǒng)已經(jīng)幫我填寫(xiě)數(shù)字,那我的資產(chǎn)表的話是按照我的2022年的10月1號(hào)到2022年12月31號(hào)的照抄嗎?
老師,我想咨詢一下現(xiàn)在公司法要求7月1日起實(shí)收資本5年內(nèi)必須繳齊嗎,還有就是實(shí)收資本到位后,那個(gè)錢就只能用于公司的經(jīng)營(yíng)對(duì)嗎
你好老師,我公司一員工10月退休,退休返聘11月接著上班,這個(gè)在自然人電子稅務(wù)局必須體現(xiàn)嗎?我試著填一下,就是把入職日期填的11月1號(hào),然后系統(tǒng)里計(jì)算稅款的時(shí)候,要交3000多的個(gè)稅(正常不用交),請(qǐng)問(wèn)老師:1 這個(gè)入職日期必須要改嗎?2,假如這個(gè)月要交3000+的個(gè)稅,等明年匯算時(shí),是不是可以退?
老師,我們是陜西省西安市未央?yún)^(qū)的個(gè)體工商戶,24年1月成立,一直沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入,也沒(méi)做過(guò)稅務(wù)登記,也沒(méi)報(bào)過(guò)稅,現(xiàn)在老板要注銷,我在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)選擇簡(jiǎn)易注銷,需要填清稅證明文號(hào),我填的未做稅務(wù)登記可以嗎?還是需要取得清稅證明
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
但四月份已經(jīng)有客戶付款到新公司的卡號(hào)里面了,只是我們還沒(méi)做賬而已,現(xiàn)在把時(shí)間選5月1號(hào)起,不影響吧?
你好,你如果想都做得很標(biāo)準(zhǔn)完美的話,就得把之前的全部補(bǔ)上來(lái)。
之前的是什么意思?從24年12月份開(kāi)始?那我現(xiàn)在選25年5月1號(hào)開(kāi)始不影響吧?
你好,你把這個(gè)客戶的付的款你做預(yù)收賬款就可以
我做到這個(gè)月不行嗎
你好,是做到這個(gè)月補(bǔ)充入賬。
就是選5月1號(hào)開(kāi)始,之前的賬和五月份的一起做到5月份
你好,對(duì)的,就是這個(gè)意思。
好的 謝謝老師
你好,不用客氣的了。