同學(xué),你好 1.不用改 2.是的,多退少補(bǔ)
老師您好,我們公司2020年的賬務(wù)我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報(bào)的報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表)更改的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)匯算清繳的時(shí)候有點(diǎn)問題,就先按大概數(shù)字申報(bào)了,現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負(fù)債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣,收入成本費(fèi)用以及合計(jì)數(shù)都一樣,但是里面的應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬,還有其他應(yīng)付款在這三個(gè)科目的期末余額不一樣,老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
問題1老師我是房建工程山東項(xiàng)目,公司在北京,一般計(jì)稅,比如7月份產(chǎn)生甲方給我結(jié)算100萬,我付出分包款50萬。差額50萬預(yù)交2,這個(gè)納稅義務(wù)時(shí)間,是不是和平時(shí)申報(bào)時(shí)間在次月8月份1-15號(hào)之間申報(bào)預(yù)交表可以嗎? 問題2 在機(jī)構(gòu)地北京繳納7個(gè)點(diǎn)時(shí)候,什么時(shí)候申報(bào)?也是8月份1-15號(hào)申報(bào)期,申報(bào)完對(duì)吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問題3比如我們這次甲方撥款100萬,我分包發(fā)票150萬,我就不需要預(yù)交了,對(duì)吧!還的正常填寫預(yù)交表嗎?還是機(jī)構(gòu)地,電子稅務(wù)局直接正常申報(bào),預(yù)交和正常申報(bào)我搞不明白時(shí)間順序! 問題4老師針對(duì) 整個(gè)項(xiàng)目下來我考慮這個(gè)人工材料 機(jī)械比例,讓對(duì)方開發(fā)票,還是針對(duì)
老師請(qǐng)問一下: 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯(cuò)成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問題能不過,當(dāng)時(shí)問了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開錯(cuò)的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
老師您好,我問一下,就是我們公司有一些小時(shí)工,然后有的月份發(fā)工資,有的月份不發(fā),給他們報(bào)個(gè)稅是按照正常工資薪金所得來報(bào)的,沒有工資的月份就將人員狀態(tài)改為非正常狀態(tài),輸入離職日期,有工資的月份再調(diào)回來,這樣是不是個(gè)稅系統(tǒng)就不能統(tǒng)計(jì)她的累計(jì)收入了,但是減除費(fèi)用還是每個(gè)月在累計(jì),這樣他就不用交個(gè)稅,匯算清繳的時(shí)候會(huì)不會(huì)有問題,如果這個(gè)小時(shí)候離職了,后面匯算清繳多退少補(bǔ)是要我們?nèi)パa(bǔ)么還是?還是說我的設(shè)置有問題所以系統(tǒng)才沒有累計(jì)他的收入呢?盼回復(fù)
老師們,我今年3月20-4月20份就在一家事務(wù)所做了兼職,一共就給我5千元工資,4月26日離職,事務(wù)所的會(huì)計(jì)沒在單位個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)里填寫我的工資,因?yàn)楣べY發(fā)下來是到6月中旬了,我剛剛打我們本地稅務(wù)咨詢電話了,說不論勞動(dòng)報(bào)酬所得還是工資所得必須單位代扣代繳,因?yàn)槲椰F(xiàn)在已找到全職工作已在新公司申報(bào)了,之前離職的那家事務(wù)所非要我身份證號(hào)現(xiàn)在要申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)不沖突了嗎?我說我在明年做個(gè)人綜合匯算清繳申報(bào)時(shí)自行補(bǔ)報(bào)可以嗎?
房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)商業(yè)廣場(chǎng),部分已出售,部分自留出租。自留出租的這部分商鋪計(jì)入固定資產(chǎn),是否要按20年使用壽命計(jì)提折舊?
如A企業(yè)搬地址 A企業(yè)原場(chǎng)地的空調(diào) 給下一家B企業(yè)使用 并抵交房租費(fèi) A企業(yè)沒有收入B企業(yè)錢 只是作為A企業(yè)房租費(fèi)給抵消了 ,A企業(yè)賬務(wù)要怎么處理啊 A企業(yè)會(huì)涉及什么稅費(fèi)嗎 A企業(yè)是否需要開票給B企業(yè)
固定資產(chǎn)入賬是22825.66,進(jìn)項(xiàng)稅額是2967.34(抵扣了),她固定資產(chǎn)折舊金額卻是含稅金額(包含下這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額2967.34,入的25793)。 現(xiàn)在糾錯(cuò),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來(開專票時(shí)還不是一般納稅人),現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 借,固定資產(chǎn)電子設(shè)備2967.34 貸,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2967.34。但我發(fā)現(xiàn)這個(gè)固定資產(chǎn)折舊多了一個(gè)金額2967.34(因?yàn)橹皶?huì)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額雖然抵扣了,但固定資產(chǎn)折舊金額又是含了了稅的2967.34),那么要怎么調(diào)賬。
無形資產(chǎn)研發(fā)支出費(fèi)用化什么時(shí)候轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用
請(qǐng)問老師印花稅計(jì)稅金額是整個(gè)季度的營業(yè)收入金額加營業(yè)成本金額嗎
注冊(cè)資金500萬3個(gè)股東,出讓方(1個(gè))占比34%,出讓方實(shí)繳40萬到位,未分配利潤(rùn)年初200萬,期末50萬,本次做股轉(zhuǎn),交哪些稅? 交多少?
老師 新辦企業(yè)的自然人電子稅務(wù)局 怎么開通獲得密碼的??只能去大廳辦理嗎???
老師24面的費(fèi)用票,現(xiàn)在才回來,不能計(jì)入25年期間費(fèi)用吧,那是不只能在明年匯算的時(shí)候追捕調(diào)減25年的利潤(rùn)總額?
老師個(gè)體戶這個(gè)月開票了,下個(gè)月想注銷,可以注銷的嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,賣車子60萬,沒有開發(fā)票,這個(gè)可以享受1的稅率嘛,為什么系統(tǒng)跳出來的是舊貨
老師,你是說自然人電子稅務(wù)局里不用改嗎?
同學(xué),你好 入職日期不用改
剛剛改了,還能改回原來的日期嗎?
同學(xué),你好 還可以改回來
可以嗎老師?
同學(xué),你好 是可以的
謝謝老師!
不客氣,祝工作順利