同學(xué)你好 很高興為你解答 拍一下表格

為什么計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),要加上可抵扣暫時(shí)性差異,不應(yīng)該是減嗎
老師,這個(gè)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,是不是只要把表格上轉(zhuǎn)回的可抵扣暫時(shí)性差異減掉,加上轉(zhuǎn)回的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異(針對(duì)表格)
老師,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異到底哪個(gè)是加,哪個(gè)是減呢?這個(gè)總是容易錯(cuò)
應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+可抵扣暫時(shí)性差異-應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,為什么這道題的應(yīng)交稅費(fèi)是應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+應(yīng)納稅暫時(shí)性差異?到底正確的公式是什么? 假設(shè)金融資產(chǎn)是公允價(jià)值計(jì)入當(dāng)期損益,公允上升100萬(wàn),形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅所得額時(shí)就是利潤(rùn)總額-100萬(wàn)啊
由稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),如何對(duì)暫時(shí)性差異進(jìn)行調(diào)整? 答:應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)+本期發(fā)生的影響損益的可抵扣暫時(shí)性差異一本期轉(zhuǎn)回的影響損益的可抵扣暫時(shí)性差異﹣本期發(fā)生的影響損益的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異+本期轉(zhuǎn)回的影響損益的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 這個(gè)公式怎么理解?不理解什么時(shí)候用“+”什么時(shí)候“-”
一年來(lái)只有收到工會(huì)返還款,會(huì)計(jì)分錄會(huì)計(jì)科目涉及,其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi),其他業(yè)務(wù)收入-利息,銀行存款,那么工會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表如何填寫?報(bào)表只體現(xiàn)貨幣資金,其他應(yīng)付款,利息收入在表里哪體現(xiàn)出來(lái)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人可以開(kāi)普票嗎?稅率多少?
哪個(gè)網(wǎng)站查詢企業(yè)工商信息
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位,生育津貼,女員工休產(chǎn)假的期間,按照最低工資發(fā)放,申報(bào)個(gè)稅的,后續(xù)收社保到生育津貼,直接走往來(lái)再發(fā)給女職工,請(qǐng)問(wèn)發(fā)放的月份要申報(bào)個(gè)稅,放到免稅收入中么?
老師,我公司要進(jìn)行減資,債權(quán)人公告模版咱們這邊有嗎有嗎
老師就是有個(gè)供應(yīng)商a公司,分別給c公司和b公司供貨,cb公司是兄弟公司,現(xiàn)在b公司需要吧銷售量沖上來(lái),想a供應(yīng)商吧c公司的采購(gòu)發(fā)票開(kāi)給b公司,然后b公司在開(kāi)銷售發(fā)票給c公司,這樣有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啦,a公司吧c公司的采購(gòu)發(fā)票開(kāi)給b公司,但是實(shí)際上貨是a公司送到c公司去的,b公司收到采購(gòu)發(fā)票時(shí)也需要a公司開(kāi)送貨單嗎?請(qǐng)老師幫我分析一下,a公司是銷售的原材料,b公司開(kāi)發(fā)票給c公司是開(kāi)成品發(fā)票給c公司,這樣有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啦?
網(wǎng)上采購(gòu)的東西,用私人賬戶支付的。報(bào)銷有票,能用公戶打到代為采購(gòu)人的個(gè)人賬戶嗎
老師,個(gè)體工商戶的電商,稅務(wù)局通知我們3季度的平臺(tái)顯示收入40萬(wàn)。我們沒(méi)注意沒(méi)給開(kāi)票,也沒(méi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。讓我們整改報(bào)表,重新報(bào)。我們應(yīng)該報(bào)多少稅?所得稅也要繳納嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下大股東平時(shí)在公司沒(méi)有管理業(yè)務(wù),都是由小股東來(lái)管理,小股東在業(yè)務(wù)支出上比較隨意,如果后期大股東要請(qǐng)審計(jì)小組檢查的話,小股東會(huì)負(fù)什么責(zé)任呢?
租賃合同8月簽的,有兩期房租,一期是7.1-12.31,一期是26.1.1-26.6.30,第一期印花稅在8月已經(jīng)申報(bào)了,另一期馬上要付了,提前付,這一期的印花稅,明年1月申報(bào)可以嗎,界面的合同日期填26.1.1


這個(gè) 老師 麻煩了
是只要把表格上轉(zhuǎn)回的可抵扣暫時(shí)性差異減掉,加上轉(zhuǎn)回的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 是的