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老師下午好,公司收到房租2018-2021年的4年房租發(fā)票,之前款已付,我現(xiàn)在這個(gè)房租發(fā)票要不要攤銷的,

2021-08-26 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-26 16:10

你好,之前年度沒(méi)有分?jǐn)倖幔?/p>

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齊紅老師 解答 2021-08-26 16:10

今年的需要按月分?jǐn)偂?

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快賬用戶8801 追問(wèn) 2021-08-26 16:11

之前都沒(méi)有開票的,今年才補(bǔ)開的,是因?yàn)槎悇?wù)查了,房東補(bǔ)開了4年的發(fā)票

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快賬用戶8801 追問(wèn) 2021-08-26 16:12

今年的都已到8月份了,我要攤銷也只是攤銷后面的四個(gè)月,還是今年全年攤銷的

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快賬用戶8801 追問(wèn) 2021-08-26 16:13

那之前3年不要攤銷了嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-26 16:13

去年的以前年度的,你做了費(fèi)用沒(méi)有?

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齊紅老師 解答 2021-08-26 16:14

今年的從八月份開始分?jǐn)?,之前的一次做?

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快賬用戶8801 追問(wèn) 2021-08-26 16:15

之前都沒(méi)有發(fā)票的,沒(méi)有做帳,還有之前都是現(xiàn)金支付的,只是現(xiàn)在稅務(wù)局查房東了,房東才把4年的房租開過(guò)來(lái)了,而且稅點(diǎn)也是我們公司承擔(dān)的

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齊紅老師 解答 2021-08-26 16:17

你需要去稅務(wù)局修改,因?yàn)檫@個(gè)金額肯定很大,你一次做到今年的話也不合理。

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快賬用戶8801 追問(wèn) 2021-08-26 16:18

怎么修改,房東不是開一張發(fā)票上4年發(fā)票,是分開的一張發(fā)票一年的,共開了4張

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齊紅老師 解答 2021-08-26 16:19

你好,一次申請(qǐng)專項(xiàng)扣除在去年申請(qǐng)就可以的。

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快賬用戶8801 追問(wèn) 2021-08-26 16:27

沒(méi)有明白的

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齊紅老師 解答 2021-08-26 16:31

你好,之前年度的,在二零年匯算清繳的時(shí)候一次申請(qǐng)。

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齊紅老師 解答 2021-08-26 16:32

根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局給與企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第15號(hào))規(guī)定:“第六條根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實(shí)際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業(yè)做出專項(xiàng)申報(bào)及說(shuō)明后,準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除,但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過(guò)5年?!?注意此規(guī)定明確回答: 1、可以扣除,但前提是必須到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行專項(xiàng)申報(bào)及說(shuō)明后準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除。 2、追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過(guò)5年。 其次:經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后賬務(wù)處理如下: 借:以前年度損益調(diào)整—XX年度費(fèi)用 貸:貨幣資金、往來(lái)等科目 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)-- XX年度費(fèi)用 貸:以前年度損益調(diào)整—XX年度費(fèi)用 調(diào)整后被調(diào)整年度減少了當(dāng)年應(yīng)納稅所得額,出現(xiàn)了多繳的企業(yè)所得稅稅款或增加了企業(yè)虧損情況。 文件予以規(guī)定:企業(yè)由于上述原因多繳的企業(yè)所得稅稅款,可以在追補(bǔ)確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中抵扣,不足抵扣的,可以向以后年度遞延抵扣或申請(qǐng)退稅。 虧損企業(yè)追補(bǔ)確認(rèn)以前年度未在企業(yè)所得稅前扣除的支出,或盈利企業(yè)經(jīng)過(guò)追補(bǔ)確認(rèn)后出現(xiàn)虧損的,應(yīng)首先調(diào)整該項(xiàng)支出所屬年度的虧損額,然后再按照彌補(bǔ)虧損的原則計(jì)算以后年度多繳的企業(yè)所得稅款,并按前款規(guī)定處理。盈利企業(yè)按適用所得稅率計(jì)算應(yīng)退所得稅額向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅或抵減調(diào)整年度的應(yīng)納稅所得額;虧損企業(yè)增加被調(diào)整年度的虧損額,在以后5年內(nèi)進(jìn)行稅前彌補(bǔ)。

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快賬用戶8801 追問(wèn) 2021-08-26 16:39

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-26 16:41

不用客氣,工作愉快。

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你好,之前年度沒(méi)有分?jǐn)倖幔?/div>
2021-08-26
你好,你可以今年攤銷4年的,但前三年要去以前年度扣除
2021-08-27
您好,1.是的,2.可以的,1-3月時(shí)我們每月先計(jì)提這個(gè)房租更合理,權(quán)責(zé)發(fā)生制,不要管這個(gè)發(fā)票什么時(shí)候來(lái)。
2024-12-30
同學(xué)您好,您計(jì)提是計(jì)提的9-12月份的金額是嗎
2021-05-02
您好,重新做一個(gè)憑證分錄 借:管理費(fèi)用-房租 -100 借:管理費(fèi)用-房租 100 摘要寫收到房東一年租金發(fā)票,這個(gè)分錄不影響利潤(rùn),就是把發(fā)票裝訂起來(lái),
2023-10-26
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