你好,名稱就是某某租賃費 發(fā)票的備注,需要注明不動產(chǎn)地址
你好,老師請問一下,就是我們公司2月和3月匯了兩筆貨款給供應商大概是2萬多,貨已經(jīng)驗收入庫,但對方一直沒有開票,到了6月份我們催他開票,他說他正在走公司注銷流程,不能用舊公司名稱開票給我們,要用新注冊的公司名稱給我們開票,這樣的情況對我們有沒有什么風險呢?
我們要給對方開攪拌站臨時用地的不動產(chǎn)租賃的發(fā)票,請問名稱應該怎么填呢,需要注意什么呢
老師,請問一下我們公司給我們的廠房承租方開租房發(fā)票,發(fā)票的第一列,貨物或服務名稱應該寫什么?寫不動產(chǎn)租賃的話,系統(tǒng)會不會報警呢?
每年公司的電梯的維護費用,對方給我們開發(fā)票,請問發(fā)票上的貨物應稅勞務服務名稱是怎么填寫呢?主要是想知道那個稅收分類編碼,就是**的中間,是什么?
老師, 請問下,我們是汽車租賃公司, 租給客戶一臺車, 租期是1年, 到那時客戶租了幾個月不要了, 然后在租之前付了1筆保證金5000元,我們本來應該退回, 但是因為違約了, 他們要給我們2000,從5000里抵扣的, 所以剩下的3000,怎么做賬務處理呢?是需要開票對嗎?開什么呢
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
老師 發(fā)放工資時候 用到其他應收款科目的 會計分錄可以分享下嗎。 其他應付款我知道的,
老師好,我以前沒有申報過殘疾人就業(yè)保障金申報,今年換了一家公司,需要填報殘疾人就業(yè)保障金,公司有三個殘疾人,這個填該怎么填?都需要什么資料。
老師好,公司買車,比如20萬。20萬付賣車店,包含購置稅和保險費。賣車店只開了15萬的車款票,剩下5萬是稅局和保險公司開。這樣情況那5萬可以抵稅嗎?因為不是直接付給稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
電子稅務局可以批量開發(fā)票嗎?
老師好,公司買車,比如20萬。20萬付賣車店,包含購置稅和保險費。賣車店只開了15萬的車款票,剩下5萬是稅局和保險公司開。這樣情況那5萬可以抵稅嗎?因為不是直接付給稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
老師你好,個體工商戶出租房屋收入對應成本是啥呢
老師,跨區(qū)域涉稅事項報告合同金額,我在填寫的時候可以填寫總金額嗎?后面我開多少票我填寫多少進行預繳,還是我每開一次票我做一次跨區(qū)域涉稅事項報告報驗登記呢,哪個更好呢?還請老師指點
公司銷售購進的農(nóng)貿(mào)市場的攤位費怎么做賬,要繳納那些稅款
我和這個情形一樣嗎
你好,是的,是一樣的?
那你剛剛說某某租賃費,我有點不明白了,我名稱到底應該咋填呢
你好,比如內(nèi)容可以是:不動產(chǎn)租賃*臨時用地租賃費
好的,那稅率是9%對嗎
你好,如果是一般納稅人單位,是的?
我這個選出來說是這樣的,沒有你說的那個呢
你好,沒有我說的這個,就只能選擇相近的這個(你提供的這個)