不可以的,需要退回去重新開。

運(yùn)費(fèi)電子普通發(fā)票,運(yùn)輸?shù)氖瞧?,?yīng)稅勞務(wù)名稱正常是交通運(yùn)輸服務(wù)*運(yùn)費(fèi),實(shí)際開具的是商業(yè)3%汽車,起始地都備注了,這張票可以用嗎?
甲公司需要運(yùn)輸,找了B公司為代理運(yùn)輸,B公司開具的發(fā)票內(nèi)容為“運(yùn)輸代理費(fèi)”,備注欄未開具貨物名稱、車種車號(hào)及起始地。 B公司收取的費(fèi)用是含運(yùn)費(fèi)和代理服務(wù)費(fèi)的。 請(qǐng)問甲公司收到B公司開具的這樣的發(fā)票能否稅前扣除?
甲公司屬于一般納稅人,具有交通運(yùn)輸業(yè)資質(zhì),2019年9月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)向境內(nèi)乙公司提供貨物運(yùn)輸勞務(wù),取得含增值稅運(yùn)費(fèi)收入872萬元;向境內(nèi)丙公司提供客運(yùn)勞務(wù),取得含增值稅運(yùn)費(fèi)收入76.3萬元; (2)提供國際運(yùn)輸服務(wù),取得不含稅運(yùn)費(fèi)收入50萬元; (3)銷售本公司使用過的貨車,取得含稅收入103 000元,該貨車購入時(shí)按規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額; (4)購買客車、貨車用汽油,取得加油站開具的增值稅專用發(fā)票注明稅額80萬元;購買客車、貨車用柴油,取得加油站開具的增值稅普通發(fā)票,發(fā)票記載價(jià)稅合計(jì)為22.6萬元。已知交通運(yùn)輸服務(wù)適用稅率為9%。要求計(jì)算 1.甲公司2019年9月提供運(yùn)輸服務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額; 2.甲公司銷售自己使用過的貨車應(yīng)納增值稅。 3.甲公司2019年9月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 4.甲公司2019年9月應(yīng)繳納的增值稅額。
途明公司從事交通運(yùn)輸業(yè)務(wù),屬于一般納稅人,2021年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)向境內(nèi)甲公司提供水產(chǎn)品貨物運(yùn)輸勞務(wù),2取得含增值稅運(yùn)費(fèi)收入858.4萬元;向境內(nèi)乙公司提供客運(yùn)勞務(wù),取得含增值稅運(yùn)費(fèi)收入77萬元;(2)提供國際運(yùn)輸貨物服務(wù),取得不含稅運(yùn)費(fèi)收入50萬元;(3)銷售本公司使用過的貨車,取得含稅收入10.3萬元,該貨車是2007年4月購入,購入價(jià)為40萬元;(4)購買客車、貨車用汽油,取得加油站開具的增值稅專用發(fā)票注明稅額50萬元;購買客車、貨車用柴油,取得加油站開具的增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上記載的價(jià)稅合計(jì)為23.2萬元。已知:交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅適用稅率為9%2取得的增值稅專用發(fā)票均通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。
老師,公司收到一份電子普票,項(xiàng)目名稱是機(jī)動(dòng)車車尾排放檢測(cè),稅收大類對(duì)方開的是“交通運(yùn)輸設(shè)備",這個(gè)檢測(cè)費(fèi)稅收大類是不是應(yīng)該開“鑒證咨詢服務(wù)”?
請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下稅負(fù)率
中國開形式發(fā)票技術(shù)服務(wù)費(fèi)到境外(人工,機(jī)票等),境內(nèi)要交哪些稅費(fèi)
老師好,境外加工,題目給了加工費(fèi)和料件費(fèi)和其他費(fèi)用,運(yùn)保費(fèi)。是按照加工費(fèi)和料件費(fèi)的千分之三算?還是按照加工費(fèi)和料件費(fèi)加上其他費(fèi)用的千分之三算?
供應(yīng)商抵賬,我司欠款上游供應(yīng)商9000。拿一輛凈值9500的叉車抵賬,請(qǐng)問如何做分錄?
酒類消費(fèi)稅五張報(bào)表哪幾張是必須填的
老師您好,公司開立基本賬戶必須法人本人到場(chǎng)嗎?我本人在新疆,在吉林注冊(cè)公司,可以有其他人注冊(cè)公司和銀行對(duì)公基本戶開戶還有稅務(wù)登記嗎?
老師你好,人事部門工資做完后需要發(fā)給財(cái)務(wù)審核嗎?
老師你好,請(qǐng)問采購部門每個(gè)月應(yīng)該配合財(cái)務(wù)提供哪些單據(jù)呢?
最后這個(gè)265元,寫錯(cuò)了怎么修改
老師,問一下24年7月份公司處置了一輛二手車,沒開票也沒有申報(bào),但是開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票。這個(gè)要更正去年的申報(bào)嗎?如果要更正的話那是不是要從7月份及以后的月份都要更正?

