你好,應(yīng)該按照前者規(guī)范處理。

發(fā)生的部分銷售退回,是必須填紅字信息表然后開紅字發(fā)票,還是可以在下次開發(fā)票時以負(fù)數(shù)和其他正常銷售的貨物開在一張發(fā)票上呢
老師,我想問下購買方退回貨,總金額是170多萬,當(dāng)時發(fā)票張數(shù)總共是16份,發(fā)票已抵扣,然后購買方需要開具紅字信息表給銷售方,在開具紅字信息表時是需要分開開嗎,就是對應(yīng)的發(fā)票開對應(yīng)的紅字信息表上的金額
老師,你好,我想請教一個事,就是我們是銷售方,然后我們上個月銷售的貨物在上個月已開具了專票,這個月產(chǎn)生了銷售退回,需要開具紅字發(fā)票,對方還沒有抵扣上個月的收到的發(fā)票,我們?nèi)绻屬徺I方開具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發(fā)票開具出來之后,后面購買方還是可以正常的抵扣上個月開的正數(shù)發(fā)票賽?
你好老師 我公司2月份銷售了一批貨,有部分有問題需要退貨,但是現(xiàn)在客戶把整張發(fā)票都開紅字信息表了 我是不是開具一張負(fù)數(shù)發(fā)票、然后再開一張扣除退貨部分的正數(shù)發(fā)票即可
你好,我收到的增值稅電子專用發(fā)票已抵扣,但后面發(fā)生銷售退回,然后我就進(jìn)去發(fā)票管理系統(tǒng)填開紅字發(fā)票信息表,也已審核通過有信息表編號,但銷售方后面開紅字發(fā)票時顯示原票已認(rèn)證,是否是他填紅字信息表時選了銷售方申請,因為我看他的截圖其他說明信息寫的是銷售方申請
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實行。
不可以按照后面的處理嗎
后面那種和業(yè)務(wù)實質(zhì)有偏差,一般負(fù)數(shù)都是屬于商品折扣,你和其他的開在一起品種會一樣嗎,品種一樣的話還好些,如果你沖的是A,然后下次是B,然后你突然冒出一個A負(fù)數(shù),就很奇怪了。