你好,你們是不是之前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本?
老師,一般納稅人,當(dāng)月銷項稅小于進(jìn)項稅,有留抵稅額,但是庫存為零,這是為什么呢?
期末留抵稅額退稅,留抵稅額出現(xiàn)的情況是銷項稅額減進(jìn)項稅額小于零,那么可以留著下次抵扣,本來也不用交稅。那為什么還存在退稅?
老師,為啥一般納稅人有進(jìn)項稅額抵扣,小規(guī)模納稅人沒有,什么是進(jìn)項稅,什么是銷項稅
升一般納稅人之前留下來的庫存,升為一般納稅人之后怎么處理這部分庫存(沒有進(jìn)項稅額抵扣)
老師,上個月進(jìn)項大于銷項,有留抵稅額,做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,這個月銷項還是小于這個留抵稅額應(yīng)該怎么做會計分錄呢
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
要不是你們卡稅負(fù)交的增值稅多了。