同學(xué),你好 這個開金額/(1+13%)*13%+開金額/(1+13%)*13%*12%+開金額/(1+13%)*萬分之三+開金額/(1+13%)*25% 增值稅附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅都算進(jìn)去按沒有優(yōu)惠的,
我們是小規(guī)模納稅人 也是外貿(mào)企業(yè) 在幫別的公司進(jìn)口一批貨物 對方要讓我們開13個點的專票 我們第一次給他們開了普票 他們不要,第二次給他們開了一個點的專票 稅點他們承擔(dān) 他們今天和我說不行 一定要13個點的 我說我們是小規(guī)模納稅人只能開一個點的 他們說外貿(mào)企業(yè)就能開13個點的 老師,既是小規(guī)模納稅人又是外貿(mào)企業(yè)能開13個點嗎,可以的話怎么開呢
老師,老板問我們開票,能收對方幾個稅點錢,應(yīng)該怎么算,我們是一般納稅人,稅點是13個點
我們公司是一般納稅人,13個點。銷售100000商品。對方承擔(dān)稅點,且我們沒有進(jìn)帳。應(yīng)該怎么開票?或者說怎么開票不虧
老師,我們接到一個銷售材料的業(yè)務(wù),對方只要求我們開3個點的票,我們是一般納稅人只能開13個點的票,該怎么處理
我們是一般納稅人公司,發(fā)票上是13個點,但是我們開票收客戶八個點我們承擔(dān)五個點,但是客戶轉(zhuǎn)對公的金額是八個點的金額相當(dāng)于還有五個點的稅點金額他沒有轉(zhuǎn)。那這樣的話,我如果開13個點的票的話,和他轉(zhuǎn)對公的金額對不上,怎么處理呢?
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務(wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認(rèn)收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
老師,意思是我們售價十萬,用十萬算出來增值稅附加稅印花稅企業(yè)所得水的總稅費。再加上售價,就是開票金額是嗎?
同學(xué),你好 不是,你開票金額如果是10萬,你需要收取的金額需要比10萬多,我這個公式是先確定你的開票金額,然后算出你需要收多少錢
老師 您的意思是開票金額,和收的金額不一樣?那應(yīng)該怎么入賬呢?
同學(xué),你好 超出開票金額的收入,做營業(yè)外收入
好的老師 謝謝您
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!