您好,1、求11月的購(gòu)貨金額時(shí):因?yàn)橐阎?dāng)月付現(xiàn)60%,下月付現(xiàn)30%,再下月付現(xiàn)10%,10月的購(gòu)貨金額在12月底已全部付現(xiàn),11月的購(gòu)貨金額(X)于11月付現(xiàn)60%,12月份付現(xiàn)30%,12月底的應(yīng)付賬款余額為11月購(gòu)貨金額的10%和12月購(gòu)貨金額的40%。因此128=X*10%%2B200*40%,得出X=480萬(wàn)元;2、預(yù)計(jì)1月份的購(gòu)貨金額為220萬(wàn)元,因此要支付11月份購(gòu)貨金額的10%貨款、12月份的30%貨款和1月份的60%的貨款,因此1月份的購(gòu)貨現(xiàn)金支出=480*10%%2B200*30%%2B220*60%=240萬(wàn)元
我們旭源超市報(bào)稅登錄時(shí)選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進(jìn)銷存全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬,財(cái)務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認(rèn)證會(huì)很大,會(huì)被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來(lái)選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬嗎,這樣財(cái)務(wù)軟件里的庫(kù)存就不會(huì)很大
計(jì)提消費(fèi)稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,對(duì)嗎
老師晚上好,這個(gè)月計(jì)提的專項(xiàng)儲(chǔ)備不足,超出的部分可以計(jì)入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯(cuò),導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯(cuò),這個(gè)可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時(shí)也沒(méi)注意
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們搞活動(dòng)請(qǐng)人,總共一人3百元,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
勞務(wù)報(bào)酬年度不超6萬(wàn),匯算清繳可以退之前預(yù)交的稅款嗎
符合小微企業(yè),335,是按一年的總額數(shù),還是從開業(yè)起到目前為止的總額數(shù)?公司2024年9月份成立
小便利店沒(méi)有開發(fā)票沒(méi)有成本票怎么申請(qǐng)第二季度的稅呀,是從企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)進(jìn)去