計(jì)營業(yè)外支出對。附一個(gè)不用支付的協(xié)議。
老師請問不需要支付的應(yīng)付賬款計(jì)入什么科目?對方交貨了,發(fā)票也開給我們了,因?yàn)樗齻冐洸皇呛芎茫赃@筆款不給供應(yīng)商了,那么請問這筆款是計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
老師你好,有兩個(gè)問題。1、月底領(lǐng)導(dǎo)讓把老賬清理下,應(yīng)收賬款確認(rèn)收不回來,之前沒有計(jì)提的,可以直接做營業(yè)外支出嗎?2、應(yīng)付賬款供應(yīng)商也不要了,可以直接做營業(yè)外收入嗎?以上賬務(wù)處理需要對方開證明后做原始憑證,還是我方做一各調(diào)賬的表格領(lǐng)導(dǎo)簽字后 做原始憑證?
老師您好,想咨詢幾個(gè)實(shí)務(wù)問題。1、企業(yè)以前年度的預(yù)收,預(yù)付賬款一直掛賬,累計(jì)金額比較大.,有什么方法可以平賬嗎?預(yù)收的,借:預(yù)收賬款,貸:營業(yè)外收入。可以嗎 預(yù)付的,借:營業(yè)外支出,貸:預(yù)付賬款。這個(gè)匯算清繳時(shí)調(diào)增。可以嗎?
老師請問對方少付了幾十塊的貨款,因?yàn)榻痤~不大也不好再讓對方支付,這個(gè)少收的款可以計(jì)入營業(yè)外支出嗎?需要附什么原始單據(jù)嗎?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后應(yīng)收被轉(zhuǎn)方款項(xiàng)為20萬,23年年底的時(shí)候商定說是收不回來這部分錢,就計(jì)入了營業(yè)外支出——無法收回款項(xiàng);今年對方資金充足了有說可以支付了請問我怎么賬務(wù)處理?是計(jì)入未分配利潤還是營業(yè)外支出紅字
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
老師,這個(gè)營業(yè)外支出是可以稅前扣除的吧
這個(gè)不能稅前扣除的。
老師,為什么這個(gè)不能稅前扣除啊
因?yàn)槭瞧髽I(yè)不要的所以。不能稅前扣除。比如你能證明企業(yè)破產(chǎn)等收不回來的錢可以稅前扣除。
老師那如果是差個(gè)一分錢你還要去追回來啊
做賬和稅法是兩回事兒。
如果不收就寄營業(yè)外支出。
既然不能稅前扣除,那就一直掛著應(yīng)收賬款可以嗎?
長期掛賬稅務(wù)局會(huì)找你的。
老師可以掛幾年
沒有幾年的文件規(guī)定,時(shí)間長了不動(dòng)稅局會(huì)問你 你做說明?