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銷售方的發(fā)票里寫了付款流水號(hào)是否說明我公司作為購(gòu)買方必然付了款?但是為什么我沒在銀行流水里查到這筆款項(xiàng)?如果我公司確實(shí)無付款銷售方又開具了發(fā)票,我公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?

銷售方的發(fā)票里寫了付款流水號(hào)是否說明我公司作為購(gòu)買方必然付了款?但是為什么我沒在銀行流水里查到這筆款項(xiàng)?如果我公司確實(shí)無付款銷售方又開具了發(fā)票,我公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
2021-08-25 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-25 11:41

你好,對(duì)的,這個(gè)付款流水號(hào)是對(duì)方可以看得到,你們應(yīng)該看你的支付出去的。

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快賬用戶8343 追問 2021-08-25 11:42

查過了,真的沒查到支付出去

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齊紅老師 解答 2021-08-25 11:47

那你問下對(duì)你們賬上有預(yù)付嗎

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快賬用戶8343 追問 2021-08-25 11:49

這個(gè)還沒問。沒聯(lián)系上對(duì)方。但是目前來看每個(gè)月都是發(fā)生金額和支付金額剛好吻合的

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齊紅老師 解答 2021-08-25 11:51

那你先做應(yīng)付賬款里面。到時(shí)候你們?cè)履┛梢詫?duì)賬。

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快賬用戶8343 追問 2021-08-25 11:59

如果是對(duì)方開多了票呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-25 11:59

多開了的發(fā)票,你先不要做賬,如果貨物沒有到的不需要做,沒有支付也不需要做。

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快賬用戶8343 追問 2021-08-25 12:34

可是這個(gè)月我沒注意已經(jīng)把發(fā)票抵扣了…

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快賬用戶8343 追問 2021-08-25 12:34

抵扣了應(yīng)該就必須做賬了是吧

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齊紅老師 解答 2021-08-25 12:34

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款做這個(gè)。

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快賬用戶8343 追問 2021-08-25 12:35

還有如果我公司的確沒有支付,那銷售方為什么會(huì)備注寫了付款流水號(hào)呢?難道是他們弄錯(cuò)了?

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齊紅老師 解答 2021-08-25 12:36

這個(gè)需要你問一下對(duì)方,不太了解。那您需要看一下,摸一下規(guī)律,對(duì)方之前你們沒有付款的時(shí)候,人家備注嗎。

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快賬用戶8343 追問 2021-08-25 12:43

是中國(guó)電信,他們直接扣款的。目前好像沒有沒付款的情況,所以我才說他們是不是開多了票或者說少扣了錢。

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齊紅老師 解答 2021-08-25 12:45

最好問下對(duì)方。 如果你們單位是預(yù)付款的,肯定是扣了款了。不過你們單位是先消費(fèi)后交款的,這個(gè)就不好說。

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快賬用戶8343 追問 2021-08-25 12:47

我們是當(dāng)月交上個(gè)月的電信的費(fèi)用,畢竟每個(gè)月實(shí)際用多少需要支付的錢又不是完全一樣的。

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齊紅老師 解答 2021-08-25 12:49

你們上月提前預(yù)付的 月末或者次月消費(fèi)的不一定等于你的預(yù)付 你查下消費(fèi)的金額 還有余額

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快賬用戶8343 追問 2021-08-25 12:53

我查了上幾個(gè)月都沒預(yù)付什么事。

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-25 12:54

那就問一下銷售方。

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快賬用戶8343 追問 2021-08-25 12:59

目前還聯(lián)系不上。

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齊紅老師 解答 2021-08-25 13:00

核對(duì)了一下每個(gè)月的實(shí)際消費(fèi)的金額,這個(gè)能核對(duì)出來嗎?如果對(duì)方多開了的話,你們會(huì)多出一張發(fā)票。

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你好,對(duì)的,這個(gè)付款流水號(hào)是對(duì)方可以看得到,你們應(yīng)該看你的支付出去的。
2021-08-25
同學(xué)你好 1.借費(fèi)用科目貸銀行存款 2.借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
2021-08-24
你好,同學(xué) 可以,這么做賬的,或者借方計(jì)入管理費(fèi)用
2024-04-25
您好,如果是為貸款的報(bào)表,肯定是轉(zhuǎn)收入好,但是業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)應(yīng)該是先掛賬。
2024-07-10
你好,同學(xué)。那你這個(gè)就不能作為成本費(fèi)用處理了,因?yàn)槟氵@沒有發(fā)票稅法上不認(rèn)可。 你作為無法收回的壞賬處理掉??梢钥紤]。
2021-01-20
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