同學你好 這個需要結轉損益的
老師我現(xiàn)在就是不大明白這個資產(chǎn)負債表和利潤表兒哈,就是怎么不明白呢。就是資產(chǎn)等于負債加所有者權益吧,這個基本的這個恒等式我懂,但是我現(xiàn)在看這個表兒吧。我總是感覺好像。不大會看,還不是完全不懂,反正就是好像不大明白,那么我家現(xiàn)在這個利潤表兒它不就出現(xiàn)負數(shù)了嗎?那你說他這利潤表就是在我每個月的工作當中。我正常寄,我家的收入,正常計費用。正常登記各項的這個支出啊,主營收入啊,什么其他什么的哈。就是說它的利潤表是這個我用的用友系統(tǒng)是不是自動合成的嗎?自動就是轉的結轉的。那就出負數(shù)了,就是我就不用管吧,就是我只要是以前的帳做的。就是說,只要我這個每個月的賬做對了。那數(shù)也對起來了,那么它字字電腦自動結轉的利潤表兒。還有自自己生成的這個資產(chǎn)負債表,那么就都是對的,是吧。
老師內(nèi)賬的進銷存管家婆軟件做一筆就直接過賬,這樣就直接產(chǎn)生了資產(chǎn)負債表和利潤表,這樣我還需要做每個月的損溢結轉嗎?如果不做會有什么影響,老板就需要一個利潤表,我能把這個表直接給他嗎?利潤準確嗎?會計上的結轉損益都影響報表中的那些數(shù)據(jù)呢?
老師,我本期多錄入了1筆結轉制造費用的分錄,我做的分錄是: 借:生產(chǎn)成本-制造費用 7877 貸:制造費用-電費 2000 折舊費5877 就是這個分錄錄取了兩筆,也結賬了,我現(xiàn)在反結賬了,把多的那一筆刪除了,又重新結轉了本期損益,但是我發(fā)現(xiàn),利潤表里面的數(shù)都沒有變,老師,像這種情況會影響利潤表嗎,真正影響什么,我需要怎么處理
老師我想問一下,我是直接把前任會計的賬套導過來了,準備繼續(xù)做賬的時候結不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復結轉了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結轉錯了,然后21年1月期末結轉本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結轉分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費用福利費4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
?老師,企業(yè)去注銷,有一些科目還有余額怎么辦,比如貨幣資金,其他應付款,預收賬款,固定資產(chǎn)原價這幾個科目?,F(xiàn)在要搞出一個資產(chǎn)負債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎?會不會被稅局問。這幾個科目會影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會計分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負債表?是小規(guī)模公司
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費,的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財務費用手續(xù)費1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務收入2000元,到3.1號提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費,只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費,這樣再怎么做分錄啊
老師,當月的微信收入,當月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時候手續(xù)費從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
老師,公司買材料轉賬給員工,但沒有發(fā)票,怎么做賬
老師,特許權使用費怎么開票
老師您好,我們公司名下有輛車,現(xiàn)在把這輛車賣出去的話我們需要給對方開具發(fā)票么?開什么樣的發(fā)票呢?
我們店里剛升為有限公司,但是只有夫妻二人,請問怎么樣做工資?做好多工資?有兩個孩子,我一個母親,他父母健在,無房貸,車貸。兩個人都在店里買了社保。
上個月發(fā)票需要作廢,還需要交稅嗎
我的租金一個月是1萬元,開票需要出5%的稅點,那么這500是開票的服務費,這個要怎么入賬?
老師好,個人所得稅扣繳客戶端信息采集,信息采集導入模板里,手機號碼一欄無法填寫手機號,咋辦
印花稅要計入固定資產(chǎn)原值嗎