同學(xué)你好 有發(fā)票就可以的
老師你好,請(qǐng)問下1、18年購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)因?yàn)橘|(zhì)量問題退回,記借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)原值,記借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理。2、又重新買了一臺(tái),但是原固定資產(chǎn)銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(chǎn)(紅字) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產(chǎn)發(fā)票,記借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在的問題是退回的固定資產(chǎn)原值重復(fù)記賬,導(dǎo)致年末原值不符,怎么調(diào)整。
請(qǐng)問,購(gòu)買一個(gè)固定資產(chǎn)全款付了49231.78,收到發(fā)票共計(jì)49205.44?,F(xiàn)在對(duì)方企業(yè)退款27.36,差額1.02??梢园堰@1.02調(diào)整固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值嗎?怎么做分錄
去年買設(shè)備,支付了預(yù)付款,我因?yàn)楫?dāng)時(shí)不知道怎么做固定資產(chǎn)(想著只有一部分金額,不懂預(yù)算會(huì)計(jì)怎么錄入固定資產(chǎn),以什么金額錄入),所以做成了其他應(yīng)收款,今年已經(jīng)支付了尾款,還有一部分質(zhì)保金未支付,請(qǐng)問我現(xiàn)在怎么做賬,既能起到修改去年這筆錯(cuò)賬的目的,又能把今年的賬做了,把固定資產(chǎn)做進(jìn)去。
老師你好,請(qǐng)問一個(gè)問題,我公司在2019年買了一套廠房,當(dāng)時(shí)因?yàn)橐恍┊a(chǎn)權(quán)問題付款只付了一半,發(fā)票也只開原值了一半,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)計(jì)入固定資產(chǎn)原值是按發(fā)票金額入的賬,現(xiàn)在款已付清,對(duì)方發(fā)票也給我們開完,同一個(gè)固定資產(chǎn)可以分倆次入賬嗎,那這個(gè)折舊要補(bǔ)提嗎
#提問#就是之前在建工程轉(zhuǎn)固,應(yīng)付賬款——暫估金額和現(xiàn)在收到的發(fā)票有一分錢差異。那我要調(diào)增固定資產(chǎn)的原值,這一分錢我是怎么做科目呢,是直接借方固定資產(chǎn) 貸方 應(yīng)付賬款——暫估 ,還是把暫估金額和發(fā)票金額未稅金額的差異一分錢,調(diào)增了在建工程,在做一筆 借方 固定資產(chǎn) 貸方 在建工程呢?
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬,這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費(fèi)用合計(jì)180多萬,有220萬開票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個(gè)稅申報(bào)1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報(bào),這個(gè)要怎么調(diào)整回來?工資和個(gè)稅、社保不在同一個(gè)月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個(gè)體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個(gè)月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是改上個(gè)月的增值稅報(bào)表,
那這個(gè)分錄怎么做呢,發(fā)票和銀行賬不匹配的
按照發(fā)票金額來入賬 退回來的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入