是的 所得稅申報(bào)按照本年累計(jì)的利潤(rùn)計(jì)算? ? ?年底匯算清繳如果季度所得稅交多了 可以退稅?
老師好,問下我二季度利潤(rùn)17萬(wàn),申報(bào)所得稅時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)迡補(bǔ)虧損后利潤(rùn)是6萬(wàn),這樣二季度所得稅就少交了,我想問的是1.在三季度申報(bào)所得稅時(shí)候,利潤(rùn)總額數(shù)是不是得填寫利潤(rùn)表上的全年累計(jì)利潤(rùn)總額數(shù)而不是填迡補(bǔ)后的利潤(rùn)數(shù)據(jù)6萬(wàn)加三季度利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)之和?2.我的理解是迡補(bǔ)是迡補(bǔ),跟利潤(rùn)總額沒有關(guān)系是嗎?二季度利潤(rùn)總額17萬(wàn)應(yīng)交所得稅沒交那么多,那么在三季度累計(jì)就得把二季度所得稅得交補(bǔ)上,是這樣理解嗎?
企業(yè)所得稅是填本年累計(jì)利潤(rùn)總額么,但是如果第一第二季度利潤(rùn)都是正數(shù),第三第四季度都是負(fù)數(shù),但是每個(gè)季度申報(bào)的本年累計(jì)利潤(rùn)總額都是正數(shù),那不是每個(gè)季度都要交稅么,是不是重復(fù)交了
咨詢 像季度申報(bào)的話,比如我第二季度營(yíng)業(yè)收入是20000,營(yíng)業(yè)成本是4000,管理費(fèi)是500.那我的利潤(rùn)總是是不是 15500 ,企業(yè)所得稅預(yù)交是不是 387.5 那我第三季度 收入 是0 營(yíng)業(yè)成本是5000,管理費(fèi)是200,那我的利潤(rùn)總是是不是 -5200,那企業(yè)所得稅預(yù)交的時(shí)候?qū)? -130嗎 ,那第三季度跟第二季度的累計(jì)預(yù)交就是 257.5 是這樣嗎
老師,第一季度已經(jīng)預(yù)交過企業(yè)所得稅,按利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)算的,那第二季度的再交企業(yè)所得稅時(shí)是不是要把6月份累計(jì)的的利潤(rùn)總額減去3月份累計(jì)的利潤(rùn)總額來(lái)交企業(yè)所得稅?
老師,我們以前虧損總額是5841125 .67元,第一季度交了136750.14元,第二季度是彌補(bǔ)了2119801.15元,現(xiàn)在第三季度,營(yíng)收是64743831.95,營(yíng)本是55621566.37,利潤(rùn)總額是5677086.28元,我們是小微企業(yè),這樣的話,現(xiàn)在第二季度要繳企業(yè)所得稅嗎?繳多少?
20號(hào)結(jié)賬,21號(hào)到30號(hào)開的發(fā)票怎么做賬報(bào)稅
老師您好,個(gè)體工商戶以經(jīng)營(yíng)者個(gè)人名字購(gòu)買有補(bǔ)貼空調(diào),可以作為個(gè)體工商戶的成本費(fèi)用嗎?
公司投資了另一家公司,給這個(gè)公司打投資款的時(shí)候,是不是要備注成法人投資款,而不是單獨(dú)這個(gè)投資款
我這個(gè)年檢,我都沒有做過,開店2年了,為什么寫的已經(jīng)紙質(zhì)上報(bào)了,是服裝店
開發(fā)支出支付的現(xiàn)金可以計(jì)入現(xiàn)金流量表購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)支付的現(xiàn)金里嗎?
老師想問一下,銷售貨物有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng),這個(gè)庫(kù)存變負(fù)數(shù)怎么結(jié)平啊
美元賬戶有余額會(huì)計(jì)的分錄。 借:應(yīng)收賬款-美元 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益嗎?如果不是的話 應(yīng)該是怎么做會(huì)計(jì)分錄?
!老師,我這個(gè)月收到了一張進(jìn)項(xiàng)票,但是由于這個(gè)商品是零退稅率,而且特殊編碼為2,可享受出口免稅,但是進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,我賬務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那這張發(fā)票在電子稅務(wù)局上我要怎么操作,也需要去勾選認(rèn)證嗎,在增值稅申報(bào)表上怎么體現(xiàn)的呢
企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表選那一個(gè)表?
老師,能發(fā)我一個(gè)代扣個(gè)稅公式的工資表模板嗎?