您好,是沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)票吧
請(qǐng)問(wèn) 醫(yī)藥公司 一般納稅人 有一批用于新冠用的貨物 如口罩,體溫槍?zhuān)舅?lèi)的 總額大概50萬(wàn) 現(xiàn)在是賬面庫(kù)存還有數(shù)據(jù) 實(shí)物卻全部已經(jīng)銷(xiāo)售了(也就是有貨物入庫(kù)銷(xiāo)售出去沒(méi)開(kāi)票 有進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票),現(xiàn)在公司要清庫(kù)存 請(qǐng)問(wèn)能怎么處理呢
賣(mài)商品開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票了,但是進(jìn)貨沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)最終怎么做賬?庫(kù)存表里顯示的是負(fù)數(shù)。
一般納稅人 銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 增值的部分交稅,但是有個(gè)問(wèn)題進(jìn)項(xiàng)足夠多,可以留底不,稅負(fù)達(dá)到,看有多少銷(xiāo)項(xiàng)來(lái)確定進(jìn)項(xiàng)嗎?還是進(jìn)項(xiàng)來(lái)確定銷(xiāo)售,這樣銷(xiāo)售庫(kù)存有的又下不了?怎么來(lái)衡量這個(gè)問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)老師,但是圖書(shū)銷(xiāo)售的,購(gòu)進(jìn)圖書(shū),銷(xiāo)售圖書(shū)。退貨的情況下,借 庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),沒(méi)有銷(xiāo)售的貨物退回這樣寫(xiě)分錄。請(qǐng)問(wèn)返點(diǎn)的為啥也是這樣的分錄呢
老師:我想問(wèn)下:12月銷(xiāo)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),等于年底銷(xiāo)項(xiàng)變成了留底稅額,這樣年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額???
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶(hù)于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(mǎn)(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢(xún),這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門(mén),今年能不能3門(mén)都報(bào),
如果是咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)類(lèi)的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類(lèi)科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢(qián)是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買(mǎi),應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣(mài)了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
庫(kù)存商品還是有的,是吧
回不來(lái)發(fā)票了
開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)回來(lái),庫(kù)存是負(fù)數(shù)
我的意思只是沒(méi)有發(fā)票,貨還是買(mǎi)了吧
有貨啊,已經(jīng)銷(xiāo)售出去了。就是回不來(lái)進(jìn)項(xiàng)了
你暫估入賬就可以了
借:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估
到時(shí)候,這一筆分錄要怎么結(jié)平
匯算清繳前沒(méi)有收到票再?zèng)_賬
已經(jīng)確定不能收回來(lái)了,怎么平賬
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:本年利潤(rùn),
這個(gè)取得的發(fā)票有截止日期限制嗎
在匯算清繳要取得發(fā)票的