同學您好,應收賬款的負數(shù),可以應收賬款的貸方,或者預收賬款的貸方, 應付賬款的負數(shù),是應付賬款的借方,或者預付賬款的借方 其他應收款的負數(shù)是其他應收款的貸方 其他應付款的負數(shù)是其他應付款的借方
老師,應收賬款(負數(shù)),應付賬款(負數(shù)),其他應收款(負數(shù)),其他應收款(負數(shù)),這幾個科目放在哪個方向,可以沖0?
老師資產(chǎn)負債表中,應收賬款,其他應收款,應付賬款,其他應付款是負數(shù)
老師問下,其他應收款負數(shù),應付賬款也是負數(shù),可以把其他應收款填寫到其他應付款里嗎?應付賬款填寫到應收賬款里。這個資產(chǎn)總計金額就比原來的打了,可以這樣做嗎?
科目余額表中,其他應收款,借方負數(shù)。在資產(chǎn)負債表中,其他應收款和其他應付款應該怎么取數(shù)?
老師 其他應付款在借方負數(shù) 怎么和其他應收款沖
老師 經(jīng)營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻除以息稅前利潤?
現(xiàn)在年銷 2 個億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領款,稅務系統(tǒng)要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
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老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
如果是正數(shù)的話相反方向?
您好,對的,是這樣的