第一,綜合稅率多少看你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的優(yōu)惠政策。
老師,我們公司租房的是與老板個(gè)人租的,想問1她去稅務(wù)局l代開發(fā)票,綜合稅率為3.5%左右2.稅務(wù)局代開發(fā)票是否當(dāng)場(chǎng)要交稅了才開發(fā)票?3回來(lái)之后,就拿著發(fā)票來(lái)報(bào)銷了,我們是否按票面金額全額打款?因?yàn)樽约阂殉袚?dān)稅金了,但是沒看到完稅證明,這正常嗎?
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時(shí)候累計(jì)收入超過了500萬(wàn),在11月份的時(shí)候稅局那邊強(qiáng)制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時(shí)候公司沒有收到稅務(wù)通知書,就沒有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來(lái)要趕緊變更,但是我們12月1號(hào)-8號(hào)都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬(wàn)的發(fā)票出去,合同也是前幾個(gè)月份的,現(xiàn)在稅局說(shuō)要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票,我就想說(shuō)合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開稅率就公司承擔(dān)了,并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了,開出去的票也很難收回來(lái),如果不收回來(lái)重新開,以后會(huì)不會(huì)有什么影響?
勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 請(qǐng)問下老師:公司打給個(gè)人勞務(wù)費(fèi),公司代繳相應(yīng)勞務(wù)的稅費(fèi),我們的財(cái)稅老師說(shuō)可以不用個(gè)人去稅務(wù)局開發(fā)票了,請(qǐng)問下是這樣子的嗎? 財(cái)稅老師的意思是小額的就可以不用開了,公司代繳就行,大額的還是需要本人拿著材料去稅務(wù)局開發(fā)票,現(xiàn)場(chǎng)交稅 我聽了半天個(gè)人的理解是:勞務(wù)和工資一樣,不需要發(fā)票就可以抵減公司的利潤(rùn),所以才可以不用對(duì)方開發(fā)票;但是金額較大的情況代繳容易被稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)注到,再要求遞交相應(yīng)的材料之類的,所以現(xiàn)場(chǎng)去繳費(fèi)直接審核比較好 請(qǐng)老師幫我看下,我的理解是對(duì)的嗎?
您好老師!某自然人以個(gè)人名義掛靠我公司,用我們建筑企業(yè)資質(zhì)干活,我們已經(jīng)給他干活的發(fā)包方大甲方開具完×××萬(wàn)發(fā)票了在4年前,然后工程款回來(lái)后我們也轉(zhuǎn)給他了,但是這個(gè)人沒去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們。正常他得到工程款應(yīng)該去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們?nèi)胭~的,如果我們?nèi)ザ悇?wù)局舉報(bào)他收到工程款但是沒交稅(勞務(wù)費(fèi)發(fā)票稅金和個(gè)人所得稅),稅務(wù)局對(duì)這種情況會(huì)怎么處罰?我們是否能通過舉報(bào)而得到相應(yīng)的勞務(wù)稅發(fā)票?
公司有租辦公室,但前期都是老板墊付的,老板直接給房東付了房租,可是為了低價(jià)格沒要求房東開房租費(fèi)發(fā)票,我說(shuō)房租肯定是要開票,大不了老板承擔(dān)稅金,可是這個(gè)稅金也沒法公戶走賬,請(qǐng)問老師:1.沒有房租費(fèi)發(fā)票有何風(fēng)險(xiǎn)?2,老板個(gè)人墊付稅金由人事去稅局拿著與房東簽訂好的合同以房東個(gè)人身份代開發(fā)票時(shí),老板錢轉(zhuǎn)給人事當(dāng)場(chǎng)微信支付稅金可以嗎?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
第二一般的話當(dāng)時(shí)就會(huì)扣稅的。當(dāng)時(shí)就會(huì)把稅交了。
如果當(dāng)時(shí)把所有的稅都已經(jīng)交了的話,你們按照票面金額打款就行,不需要代扣個(gè)稅。
但是最好還是讓老板出示一下交稅的證明。