你好 ;? 你是怎么掛的科目 。我看看怎么調(diào)整??

老師好!我公司上一任會(huì)計(jì)留下來(lái)的賬:實(shí)際收到營(yíng)業(yè)額掛其他應(yīng)付款,把營(yíng)業(yè)額再轉(zhuǎn)到另一個(gè)公司掛其他應(yīng)收款,我9月份接的時(shí)候老板叫按實(shí)際的做,請(qǐng)問這賬萬(wàn)怎么銜接呢
老師:?jiǎn)T工借10000塊錢給公司的時(shí)候我掛在其他應(yīng)付款了,然后這個(gè)員工又欠公司錢50000元我又掛在其他應(yīng)收款了?,F(xiàn)在我要把其他應(yīng)付款調(diào)整到其他應(yīng)該收款要這樣做呢?
老師你好,預(yù)防款的時(shí)候我把往來(lái)單位掛在A公司,,實(shí)際發(fā)生款項(xiàng)的時(shí)候我把他掛在B公司,請(qǐng)問這個(gè)我要怎么調(diào)賬呢?
老師,您好 ,我做賬有這樣一種情況。就是a公司一直和我們公司有往來(lái),可能好幾年都掛帳,并沒有結(jié)算。有的時(shí)候我們轉(zhuǎn)款過(guò)去給他們錢,有的時(shí)候a又轉(zhuǎn)款給我們公司。那么請(qǐng)問;我是不管是收錢還是付款都掛其他應(yīng)付款呢? 還是分開掛? 如果是分開掛,那和不分開掛有什么區(qū)別么?
老師 我10月的時(shí)候有筆賬是支出 掛在往來(lái)款 借:其他應(yīng)收-XX單位 貸:銀行存款 現(xiàn)在公司規(guī)定這筆錢公司承擔(dān) 12月調(diào)賬 那我的分錄怎么寫合適?
在會(huì)計(jì)方面,現(xiàn)在做的工作是會(huì)計(jì),有初級(jí)證,除了中級(jí)職稱要考(注會(huì)、高級(jí)根本考不過(guò),也不考慮),還能考什么證會(huì)有價(jià)值?比如審計(jì)師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個(gè)更性價(jià)比高
公司租我的車,一年一萬(wàn)二,從2016至2025年共計(jì)十年12萬(wàn),現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對(duì)方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬(wàn)都能開出來(lái)?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的


預(yù)付款的時(shí)候,借:應(yīng)付賬款- A公司,貸:銀行存款。實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的時(shí)候,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-B公司
你好 ;? ?那你就 現(xiàn)在做賬 :借應(yīng)付賬款- B公司 貸? 應(yīng)付賬款- A公司 ;
我的賬是上年的,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)也可以這樣調(diào)嗎?
你好 ;? 是的直接調(diào)整。 摘要寫調(diào)整某憑證號(hào)?