你好 作為技術(shù)服務(wù)的一部分計(jì)入到成本里面? 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xx服務(wù)項(xiàng)目-材料費(fèi)
1.請(qǐng)問(wèn)信息科技公司的系統(tǒng)集成項(xiàng)目和建筑業(yè)的項(xiàng)目用的科目是一樣的么,前者的成本入哪個(gè)科目呢?請(qǐng)老師給準(zhǔn)確答案。 我們是前者,我現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目分別包給不同公司做的,都是材料和安裝服務(wù)技術(shù)服務(wù)等一起的, 2.防雷這塊開(kāi)的是防雷技術(shù)服務(wù)發(fā)票 3.裝修這塊的是開(kāi)的建筑裝修服務(wù)發(fā)票 我收到這兩張發(fā)票怎么做賬呢? 4.另外還有一塊是我們自己采購(gòu)的材料,找工人安裝的,給我們開(kāi)安裝費(fèi)可以么?這塊又該怎么入賬呢? 感謝老師
公司委托給別人生產(chǎn)產(chǎn)品,我們提供板子,對(duì)方提供一部分零件和加工,現(xiàn)在需要發(fā)票給我們,但是他們開(kāi)不了加工費(fèi)的發(fā)票,只能開(kāi)材料費(fèi),現(xiàn)在我是想讓他們材料費(fèi)和加工費(fèi)分開(kāi)開(kāi),加工費(fèi)這部分能讓他們開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎
我司為對(duì)方公司提供技術(shù)服務(wù),但是前期這項(xiàng)技術(shù)服務(wù)需要電子材料,這批電子材料我們公司先采購(gòu)一些做為研發(fā)項(xiàng)目調(diào)試用的,確定以后讓對(duì)方公司采購(gòu)材料,我們只提供技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)我這批調(diào)試用的材料可以怎么入賬呢?
(4)下列活動(dòng)不適用稅前加計(jì)扣除政策 ① 企業(yè)產(chǎn)品(服務(wù))的常規(guī)性升級(jí)。 ② 對(duì)某項(xiàng)科研成果的直接應(yīng)用,如直接采用公開(kāi)的新工藝、材料、裝置、產(chǎn)品、服務(wù)或知識(shí)等。 ③ 企業(yè)在商品化后為顧客提供的技術(shù)支持活動(dòng)。 ④ 對(duì)現(xiàn)存產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)、材料或工藝流程進(jìn)行的重復(fù)或簡(jiǎn)單改變。 ⑤ 市場(chǎng)調(diào)查研究、效率調(diào)查或管理研究。 ⑥ 作為工業(yè)(服務(wù))流程環(huán)節(jié)或常規(guī)的質(zhì)量控制、測(cè)試分析、維修維護(hù)。 ⑦ 社會(huì)科學(xué)、藝術(shù)或人文學(xué)方面的研究?!?請(qǐng)問(wèn)這些是出于什么原因不能加計(jì)扣除呢
我公司自己出了電子試卷,找印刷廠印刷,印刷廠提供紙張,因?yàn)槭芡蟹教峁┲饕牧虾图庸し?wù),所以對(duì)方開(kāi)具貨物發(fā)票,那我們前期出試卷的費(fèi)用計(jì)入什么科目,整體這個(gè)流程下來(lái)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
不分服務(wù)項(xiàng)目可以嗎?
這個(gè)看你們自己 區(qū)分項(xiàng)目核算的更清楚?