你好不可以抵扣的宿舍的做的福利費不允許抵扣增值稅。
你好,我們公司租用其他公司的宿舍作為我公司的員工宿舍用,并且取得對方開具的電費增值稅專票,請問如何做賬,能抵扣進(jìn)項嗎
我司報銷員工拿來的抬頭為公司全稱的宿舍房租增值稅專票請問這張專票可以抵扣進(jìn)項稅嗎?
個人開的公司抬頭的增值稅專用發(fā)票,如果一直沒有拿來報銷抵扣進(jìn)項,會有什么風(fēng)險嗎
我公司為員工租入員工宿舍,拿到增值稅專用發(fā)票,然后對進(jìn)項稅進(jìn)行了抵扣,現(xiàn)在已經(jīng)對抵扣的進(jìn)項稅更改了報表 同時補交了增值稅,那我賬上這個要怎么做賬
公司租來廠房中一棟作為宿舍租給員工,員工付錢,請問我租金的進(jìn)項是可以抵扣吧?那員工付給我的租金,我是否要作為其他業(yè)務(wù)收入同時申報繳納增值稅?和員工簽的這個宿舍租賃協(xié)議,她們是不是可以申報專項附加扣除少交個稅了
本月進(jìn)項全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個我不明白
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計算壞賬準(zhǔn)備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多???
老師,你好 今天應(yīng)聘了一家新開的生鮮超市兼職會計。 超市正在裝修,設(shè)備和軟件也陸續(xù)購入,月底開業(yè)。 現(xiàn)在首要任務(wù)要做什么? 對于超市注冊的公司好、銀行還有稅務(wù)的情況都還不知道。
8月發(fā)放7月工資,9月申報個稅,8月申報工資個稅0報嗎?
你好老師,外匯批發(fā)市場中這個非金融企業(yè)咋理解
老師,出口退稅企業(yè),把24年一筆收入放到了25年來申報,稅務(wù)局現(xiàn)在要求把數(shù)據(jù)改到24年的年報中。那我還需要改增值稅和企業(yè)所得稅申報嗎
老師,第12題如何解釋各個選項?正確答案是哪幾個?
甲公司與乙公司簽訂了一份為期5年的商鋪租賃協(xié)議,合同約定第1年的租金按商鋪當(dāng)年營業(yè)額的10%確定。第2年的租金與第1年相同。第3年至第5年各年租金在上年支付的金額租金基礎(chǔ)上按照過去12個月消費價格指數(shù)的上漲進(jìn)行調(diào)整。那么在第1年年末計算使用權(quán)資產(chǎn)的時候第1年的租金是算銷售費用還是算使用權(quán)資產(chǎn)?因為在年初的時候并沒有確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債。
取得了專票為什么不能抵扣?我司為員工租房?。?
你好,員工的房租屬于福利費吧,福利費是不允許抵扣增值稅的。
分錄借。管理費我~福利費1000 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅130 貸。庫存現(xiàn)金 得做轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅 借 :管理費用~福利費130(紅字) 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅130(紅字) 是這樣做嗎
借管理費用福利費、 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金。 借管理費用福利費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
最后一筆借方管理費用福利費是紅字對吧
你好是個蘭字的。 沒有寫紅字的就是藍(lán)字。