你好不可以抵扣的宿舍的做的福利費(fèi)不允許抵扣增值稅。

你好,我們公司租用其他公司的宿舍作為我公司的員工宿舍用,并且取得對(duì)方開具的電費(fèi)增值稅專票,請(qǐng)問如何做賬,能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
我司報(bào)銷員工拿來(lái)的抬頭為公司全稱的宿舍房租增值稅專票請(qǐng)問這張專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
個(gè)人開的公司抬頭的增值稅專用發(fā)票,如果一直沒有拿來(lái)報(bào)銷抵扣進(jìn)項(xiàng),會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
我公司為員工租入員工宿舍,拿到增值稅專用發(fā)票,然后對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行了抵扣,現(xiàn)在已經(jīng)對(duì)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅更改了報(bào)表 同時(shí)補(bǔ)交了增值稅,那我賬上這個(gè)要怎么做賬
公司租來(lái)廠房中一棟作為宿舍租給員工,員工付錢,請(qǐng)問我租金的進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣吧?那員工付給我的租金,我是否要作為其他業(yè)務(wù)收入同時(shí)申報(bào)繳納增值稅?和員工簽的這個(gè)宿舍租賃協(xié)議,她們是不是可以申報(bào)專項(xiàng)附加扣除少交個(gè)稅了
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


取得了專票為什么不能抵扣?我司為員工租房啊!
你好,員工的房租屬于福利費(fèi)吧,福利費(fèi)是不允許抵扣增值稅的。
分錄借。管理費(fèi)我~福利費(fèi)1000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅130 貸。庫(kù)存現(xiàn)金 得做轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅 借 :管理費(fèi)用~福利費(fèi)130(紅字) 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅130(紅字) 是這樣做嗎
借管理費(fèi)用福利費(fèi)、 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸庫(kù)存現(xiàn)金。 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
最后一筆借方管理費(fèi)用福利費(fèi)是紅字對(duì)吧
你好是個(gè)蘭字的。 沒有寫紅字的就是藍(lán)字。