1,對(duì)的 2,計(jì)算這里一樣的,沒有區(qū)別
老師這題有稅收協(xié)定的情況不是滿90天不超過183非居民就境內(nèi)所得境內(nèi)支付才交稅嗎?如果境內(nèi)所得交的話那不是和未簽訂稅收協(xié)定的一樣計(jì)算?
這題怎么計(jì)算?有稅收協(xié)定的情況下,不是就只境內(nèi)所得境內(nèi)支付才需要交稅嗎?
老師你好。請(qǐng)教個(gè)問題,就是關(guān)于非貿(mào)付匯,境內(nèi)企業(yè)向香港公司支付咨詢服務(wù)費(fèi),是屬于指定扣繳嗎,需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅?因?yàn)槲也榱艘幌?,說如果沒有人員在華工作的話就不需要扣企稅
44.主觀題(8分【計(jì)算題4居民個(gè)人李某就職于我國(guó)境內(nèi)A公司,2022年有關(guān)收入情況如下:(1)每月從A公司取得稅前工資、薪金收入18000元。(2)5月,向B公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán),取得稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入20000元(3)8月,轉(zhuǎn)讓一處原值為250萬元的商鋪,取得轉(zhuǎn)讓收入400萬元(不含增值稅),轉(zhuǎn)讓時(shí)支付有關(guān)稅費(fèi)10萬元。(4)10月,取得到期國(guó)債利息收入1500元。另外,李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元。已知居民個(gè)人綜合所得適用的個(gè)人所得稅稅率:全年應(yīng)納稅所得額不超過36000元的,稅率為3%,速算扣除數(shù)為0;超過36000元至144000元的部分,稅率為10%,速算扣除數(shù)為2520元。要求:根據(jù)上述材料,回答下列問題。計(jì)算結(jié)果如有小數(shù),請(qǐng)保留小數(shù)位數(shù)兩位。(1)計(jì)算李某本年綜合所得應(yīng)納稅所得額。(2)計(jì)算李某本年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(3)計(jì)算李某轉(zhuǎn)讓商鋪應(yīng)納個(gè)人所得稅。(4)計(jì)算李某取得國(guó)債利息收入應(yīng)納個(gè)人所得稅。
(1)將擁有的境內(nèi)某處房產(chǎn)自1月1日起出租給境內(nèi)甲居民企業(yè),租期2年,每月不含稅租金10萬元,合同約定按度支付。2022年甲企業(yè)實(shí)際支付租金90萬元。 (2)將擁有的境內(nèi)某處房產(chǎn)自1月1日起出租給境內(nèi)乙居民企業(yè),每年不含稅租金240萬元,租期2年,2022年乙企業(yè)實(shí)際支付租金480萬元。 老師:請(qǐng)問一下,這兩個(gè)都是租金,第一個(gè)因?yàn)槭怯泻贤?,所以要?2個(gè)月來計(jì)算,而第二個(gè)不太明白,不是企業(yè)所得稅要分期均勻分?jǐn)倖??為何也跟銷項(xiàng)稅額一樣,實(shí)際收480來全部交稅,不應(yīng)該是按當(dāng)年度應(yīng)收的240萬來算企業(yè)所得稅嗎?
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費(fèi)用和給客戶買禮品費(fèi)用,能記一起嗎,因?yàn)槌霾钤蚓褪桥憧蛻舻馁?gòu)物的
3月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)扣雙倍嗎?
財(cái)政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金怎樣入賬
老師你好,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)沒有發(fā)生就直接零申報(bào)嗎
老師,根據(jù)每天生產(chǎn)產(chǎn)量算工資是我算,這個(gè)車間領(lǐng)用原料和每天產(chǎn)成品數(shù)量是我登記還是庫(kù)管的工作。月初要給老板出具產(chǎn)成品月報(bào)表和產(chǎn)成品進(jìn)銷表這是會(huì)計(jì)的工作嗎?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報(bào)表有實(shí)收資本150萬,還沒轉(zhuǎn)成功,前會(huì)計(jì)在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時(shí),就按營(yíng)業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實(shí)收資本150萬,現(xiàn)在要怎么讓實(shí)收資本沒有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯(cuò)了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時(shí)候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額???
老師,你好!請(qǐng)問下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營(yíng)業(yè)收入/(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計(jì)算有什么區(qū)別?年度是按照累計(jì)1-4月營(yíng)業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對(duì)方公司私戶 對(duì)方公司開具專票 合理嗎
不對(duì)啊,老師講稅收協(xié)定的時(shí)候是講不滿183天就境內(nèi)所得境內(nèi)支付交稅
那個(gè)是考慮了優(yōu)惠的情況,就如果說你要繳納的話,這個(gè)計(jì)算都是一樣的,這個(gè)并不區(qū)分。
稅收協(xié)定不就是優(yōu)惠嗎
首先你這里有優(yōu)惠的情況下,你境外的這一部分才不用繳納,只是境內(nèi)的這一部分繳納。如果說你不享受優(yōu)惠的話,你就是全部繳納,那么你計(jì)算應(yīng)該交的稅和正常交的稅是一樣計(jì)算呀,這個(gè)不會(huì)受影響。
這個(gè)不是嗎?稅收協(xié)定:境內(nèi)所得境內(nèi)支付才需要交稅
你要有協(xié)定才能夠享受這個(gè)優(yōu)惠,你沒有協(xié)定,你就不能享受優(yōu)惠,這個(gè)境內(nèi)和境外的你都是需要交稅的。 我沒有太明白你疑慮的點(diǎn)在哪里。
剛剛題目里面不是說了王某來自與我過締結(jié)稅收協(xié)定的國(guó)家嗎!?題目不是寫了嗎?
題目不是寫了稅收協(xié)定嗎?!
題目是寫了呀,但是你題目后面的解析也說了呀,境外支付的可以享受優(yōu)惠,不用交稅啊,只是境內(nèi)的進(jìn)行交稅啊。
我暈,是境內(nèi)所得的境內(nèi)支付交,境內(nèi)所得里面里包含了境外支付部分的好嗎!?
同學(xué)你看你那個(gè)解析,后面說了一個(gè),其中境外部分不計(jì)算。
你把那一個(gè)解析完整的看,這個(gè)沒有問題。
你不懂我意思,境內(nèi)所得的境內(nèi)支付和境內(nèi)所得是兩碼事OK???
不用回復(fù)了你完全沒認(rèn)真看我在說什么!
境內(nèi)所得境內(nèi)支付對(duì)應(yīng)的是這個(gè)公式好嗎!?
境內(nèi)所得是有兩部分,一部分是境內(nèi)支付,一部分是境外支付。你可以享受免的只是境外支付的這一部分。
對(duì)啊沒錯(cuò)啊,那對(duì)應(yīng)的公式不是我剛剛發(fā)的圖片上面的公式對(duì)嗎?你發(fā)公式過來看看
我沒有新的公式可以提供給你,我們最開始的提問也沒有涉及到公式,你后面講義里面的公式是正確的計(jì)算處理,現(xiàn)在你的問題是什么?是不是能夠解決疑問呢?沒有,我們?cè)卺槍?duì)你的疑問去探討。
境內(nèi)所得境內(nèi)支付才需要交,而這道題只算了境內(nèi)所得沒有把境內(nèi)支付的部分算出來了!針對(duì)的是這個(gè)問題
這道題目的解析公式是錯(cuò)了我說的是這個(gè)
就你最開始發(fā)的那個(gè)題目,他總共的收入是有八萬。這個(gè)八萬里面,他明確區(qū)分了境內(nèi)支付的有多少,境外支付的有多少。所以說,這個(gè)時(shí)候你在計(jì)算的時(shí)候就沒有用,你后面給的那個(gè)公式,它直接用境內(nèi)支付的這一部分來計(jì)算的。因?yàn)槟氵@個(gè)題目給的材料,他就直接可以去問境內(nèi)多少境外多少,所以說不用你后面那個(gè)公式來分?jǐn)偂?
可是答案是用八萬的總額去計(jì)算,沒有用境內(nèi)支付部分去計(jì)算
你這里他是用八萬總金額去分?jǐn)偂?按這個(gè)時(shí)間去分?jǐn)偡謹(jǐn)偟模瑢儆诰硟?nèi)時(shí)間的這一部分,他計(jì)算的那個(gè)個(gè)人所得稅。這個(gè)解析有一點(diǎn)兒不太合理。