你好。 你之前的費用 本金和貸款利息應(yīng)該是走長期應(yīng)付賬款做貸方。 借方做到固定資產(chǎn)成本去的; 你之前沒有做嗎
請問簽訂了一份長期租賃合同,有會計分錄要做嗎?如果在簽訂時給了押金,賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款;如果給了第一期的租金,賬務(wù)處理是:借:管理費用 貸:銀行存款。是不是要看這份合同怎樣約定收款時間。如果是每兩年給一次租金的,是否每月計提,借管理費用 貸長期應(yīng)付款
我們公司有個咨詢費,去年發(fā)生的,借,長期待攤費用,貸,應(yīng)付賬款,支付了,借應(yīng)付賬款,貸,銀行存款,每個月也攤銷。今天查賬發(fā)現(xiàn)這樣做不對,不應(yīng)該計入長期待攤,應(yīng)該是待攤費用,請問,分錄現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào),
車貨沒有付的計提在"貨方長期應(yīng)付款"每月付月供的時候,借:長期應(yīng)付款,貨:銀行存款,是不是對的?這樣子做分錄,每月的費用體現(xiàn)不出來了,是不是還要做:借:管理費用一車貨 貨:長期應(yīng)付款,
1.公司購入固定資產(chǎn)時的會計分錄,借:固定資產(chǎn),貸:長期應(yīng)付款。 2.每月還貸款,前期會計的分錄是這樣做的,借:長期應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸銀行存款。 3.現(xiàn)在我接手后,財務(wù)主管要求不使用待抵扣進(jìn)項稅額這個科目,每月付款時的會計分錄為,借:長期應(yīng)付款,貸:銀行存款。 4.現(xiàn)在我的問題是付款后的下月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后我問老師把發(fā)票入賬,會計科目怎么做?
老師好!請問:公司貸款買了一臺機器,發(fā)票沒有開給我司,機器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時再開發(fā)票給我司,請問,我們這個分錄,我每個月都要記,還是說等到最后供完機器時拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個是當(dāng)時貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時: 借:固定資產(chǎn) 貸:長期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時 借:長期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢,每個月的還款都是法人直接用個人的錢去還的機款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對嗎?
老師 初級會計報名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對