是當月的事項,還是已經(jīng)跨月了?當月的事項,直接劃線更正法處理。如果是跨月了,只能沖銷一筆,更正一筆處理。
老師你好,沖紅發(fā)票怎么處理?圖一上個月開票的數(shù)量和單價錯誤,圖二是月初按錯誤發(fā)票沖紅開了負數(shù),圖三是中旬按正確數(shù)開出去!請老師指點一下分錄怎么寫,沒遇到過。
老師你好,請問一下手記賬本,記錯了,想把上一行沖掉,是怎么寫。紅筆嗎還是怎么寫,最好有截圖更好老師
你好,老師,有一張單,我給領(lǐng)導簽名了,才發(fā)現(xiàn)算錯了。 報銷單的大寫也已經(jīng)寫了,是不是要重新寫一張? 我用紅筆劃掉大寫的,把正確的大寫寫在劃掉的上面。老師,你說重新寫一張,還是這樣劃掉糾正可以了???怎樣好點???
你好,我想問一下,手工帳,填寫三欄式明細賬本的時候,日期那寫錯了,需要怎么改?直接劃掉用黑筆再寫,還是可以用修正液涂抹,再用黑筆寫?又或者是劃道紅色橫線,在字的上面用黑筆還是用紅筆寫?謝謝了
老師想問一下在最后一筆賬記完后發(fā)現(xiàn)本月現(xiàn)金日記賬少記一筆但是已經(jīng)蓋上本月合計了可以像這樣劃掉補錄嗎?或者怎么做能更好
公司有六個股東 股東要是有報銷 可以公戶打款嗎? ?股東未在公司擔任職務(wù),未交社保 不發(fā)工資的那種股東。
老師您好,做成本核算時領(lǐng)用的原材料是不是都做到產(chǎn)成品成本里,賣廢料時就沒有成本了
你好,老師,我們企業(yè)是做食品加工的。經(jīng)常會有老板給食品研發(fā)人員幾筆研發(fā)費用,讓他用于研發(fā)新的產(chǎn)品。因為這個的特殊性研發(fā)新的產(chǎn)品買一些材料啊,包材啊,因為量比較少,沒有發(fā)票的。但是總體研發(fā)一個新品出來合計要花費五六萬左右,請問可以作為企業(yè)的研發(fā)費用嗎?沒有發(fā)票的情況下,應(yīng)該怎么操作呢?
老師發(fā)票抵扣發(fā)票的稅額415.2和稅務(wù)局有效抵扣額408.5有差異,怎么做賬呢
老師好,我們用的是金蝶財務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財結(jié)合的模式,一般是錄銷售訂單時生成收入憑證,生主營業(yè)務(wù)收入下2個二級科目:銷售商品收入和提供勞務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本下也是2個二級科目:銷售商品成本和提供勞務(wù)成本;庫存商品是沒有二級科目的?,F(xiàn)在9月有出口業(yè)務(wù),想?yún)^(qū)分內(nèi)外銷收入和成本 ,請問金蝶軟件上收入、成本、庫存商品科目都要設(shè)置嗎?如何設(shè)置?謝謝。
我想問一下就是一個店兩個人投資,但是投資比列不知道差錢就補進去,兩個人投資額度不一樣,收到一些定金一些尾款,其中一個人拿這些定金尾款去填店里裝修費用以及打款,怎么才能算清兩個人其中一個該補多少錢
老師,我新增一個管理費用的科目的時候,把他的余額登記在貸方了,所以導致在查這個科目的余額表的時候他是沒有發(fā)生額,只有在利潤表體現(xiàn),就是管理費用的科目余額表跟利潤表不一致,差的就是新增科目的這個數(shù),現(xiàn)在7.8月份的賬已經(jīng)結(jié)了,現(xiàn)在如何把這個科目的余額轉(zhuǎn)到另一個新增的管理科目里去
老師,我們賣手機,打算清庫存,售價低于成本價銷售怎么做賬務(wù)處理
委托報關(guān)協(xié)議是不是要電子口岸卡登陸才可以
實務(wù)中是不是避免用以前年度損益調(diào)整
跨月老師,沖銷是怎么沖,紅筆沖嗎然后借貸方向顛倒一下嗎
跨月了,沖銷,直接就是正常是藍字列示,沖銷的話,直接用紅字列示。紅字表示沖銷的負數(shù)