同學(xué)你好 交的增值稅,附加稅,以個(gè)及花稅 和經(jīng)營所得這些稅費(fèi)計(jì)入代開的材料里面呢,還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)里面呢——這些應(yīng)是由個(gè)人負(fù)擔(dān)的,企業(yè) 不負(fù)擔(dān)呢;
老師,你好,現(xiàn)在一些做工程的成本票不夠,會成立一些經(jīng)營部,然后一月可開10萬的材料票又不用交稅,增值稅是免了,所得稅呢?個(gè)體戶是納到個(gè)人所得里面去交所得稅的,這票怎么開的呢?
我想問一下小規(guī)模納稅人的《城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報(bào)表》里面 這個(gè)一般增值稅應(yīng)該是塡增值稅申報(bào)表里面的應(yīng)納稅額還是應(yīng)補(bǔ)繳稅額呀 因?yàn)橹按_的專票當(dāng)時(shí)稅局已經(jīng)扣繳了城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加了,所以這個(gè)申報(bào)表我是否還是需要把代開專票的增值稅額寫上去呢?
老師,我這有個(gè)個(gè)體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開的,代開的時(shí)候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計(jì)算有個(gè)預(yù)繳稅款是273,實(shí)際繳款為0,但是后面緊跟著一個(gè)附加稅,這個(gè)附加稅怎么申報(bào)呢,附加稅計(jì)稅依據(jù)系統(tǒng)自動核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報(bào)嗎?還是附加稅的計(jì)稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
老師:您 好!請問公司找個(gè)人代開的材料票,交的增值稅,附加稅,以個(gè)及花稅 和經(jīng)營所得這些稅費(fèi)計(jì)入代開的材料里面呢,還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)里面呢
老師 您好 想問下 4月收到3月的退回部分的增值稅附加稅 這個(gè)應(yīng)該是沖減應(yīng)交稅費(fèi)的附加稅(城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加)還是計(jì)入到營業(yè)外收入的政府補(bǔ)助還是營業(yè)外收入的其他里呢 謝謝
老師,員工出差火車票和飛機(jī)票現(xiàn)在都是掃碼上車了,沒拿到票怎么辦呢
老師,稅務(wù)那邊說我們在2025年確認(rèn)收入的時(shí)間晚了,需要更正申報(bào),在未開票的月份做一個(gè)無票收入,這個(gè)需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎,當(dāng)時(shí)沒那么多留抵,需要繳納增值稅嗎
我沒明白每次繳納企業(yè)所得稅不是看的季度利潤表上的那個(gè)數(shù)字嗎,那比如第二季度企業(yè)所得稅,我是只管4-6月的合計(jì)凈利潤*0.05還是要拿1-6月合計(jì)凈利潤*0.05?
資陽辦的公交學(xué)生卡成都為啥不能刷
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資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,收入-費(fèi)用=利潤,資產(chǎn)+費(fèi)用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 老師,前面兩個(gè)公式好理解,最后一個(gè)怎么理解?。??
固定資產(chǎn)減少、出售、收到款,這些分錄怎么做?
資陽辦的公交車學(xué)生卡成都不能刷嗎
這張電子普通發(fā)票可以直接勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
這部分稅費(fèi)是公司負(fù)擔(dān) 了,找的個(gè)人只是幫個(gè)忙而已
同學(xué)你好,如果是這樣,是計(jì)入管理費(fèi)用 借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款 然后這個(gè)稅費(fèi)等不能在企業(yè) 所得稅前扣除,匯算時(shí)調(diào)整
這個(gè)不能算成本嗎,交了的有票還需要匯算調(diào)整嗎
同學(xué)你好,這個(gè)本應(yīng)是由個(gè)人負(fù)擔(dān)的,不有做為企業(yè) 的成本費(fèi)用;