你好 具體的那個稅種的

公司之前有一個人離職后還在申報他的個稅,后來他去稅務(wù)局申訴,我現(xiàn)在申報9月份的個稅失敗,顯示2月份的數(shù)據(jù)發(fā)生變動,要同步更正2月份的申報數(shù)據(jù),但是我重新更正2月份的數(shù)據(jù)也失敗,顯示已經(jīng)作廢或更正過,這種情況怎么處理???
老師我7月份的稅沒有按期申報,現(xiàn)在提交數(shù)據(jù),顯示說要先進(jìn)行違章處理才能申報,這個違章處理在那里處理,怎么處理
注銷時提示存在未辦結(jié)的稅收違法行為違反稅收管理,查了就是前兩年有兩個月文化建設(shè)事業(yè)稅沒有申報,后來去稅務(wù)局提交了報表。之后都沒有逾期申報?,F(xiàn)在該怎么處理,一直提示納稅人存在尚未處理完畢的稅收違法行為
老師是在在線申報里面的逾期申報里補(bǔ)報成功的這種補(bǔ)報成功的是沒有其它的事了吧?系統(tǒng)提示我3日內(nèi)去稅務(wù)機(jī)關(guān)接受違法違章行為的處理是什么意思?怎么做?
你好,老師,我們?nèi)ツ瓿隹诘臉I(yè)務(wù)。今年才收到款,準(zhǔn)備申報,我現(xiàn)在提交資料的時候,顯示出口日期非本年申報,這個我要怎么處理?
老師經(jīng)營范圍里有技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在合同資料整理歸檔錄入掃描上傳系統(tǒng),開票是開信息技術(shù)服務(wù),還是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)
老師,我們公司是一家小規(guī)模納稅人,2024年第一季度第二季度都紅沖了發(fā)票,增值稅形成了負(fù)數(shù),申報增值稅直接0申報了,2024年第三季度開具7萬的正數(shù)發(fā)票,沒有進(jìn)行負(fù)數(shù)的抵減,直接按7萬申報了增值稅,增值稅跟企業(yè)所得稅形成了比對差異差異,需要更正報表, 把2024年第一第二季度更正為實際的負(fù)數(shù)金額比較好呢,還是更正第三季度的報表比較好,第三季度按實際開具的金額抵減第一第二季度的負(fù)數(shù),按抵減后的數(shù)據(jù)填列更正,
個體戶全年開票小于120萬,并且全部開的是普票,你是不是不用交增值稅和個人經(jīng)營所得稅
老師,2024年之前實行認(rèn)繳制的企業(yè),3年緩沖期+5年內(nèi)實繳。如果想減資本和注銷,是必須在3年緩沖期完成嗎,如果過了三年緩沖期還可以減資或者注銷嗎
你好,老師,我想把下面負(fù)數(shù)2萬多調(diào)平,其他應(yīng)付款。
個體戶每個季度開28萬的票出去,但是沒有進(jìn)項發(fā)票,是定期定額的,需要交個人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
個體戶每個季度開28萬的票出去,但是沒有進(jìn)項發(fā)票,需要交個人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
開9個點的增值稅發(fā)票,需要4.5個點去買,開13個點的發(fā)票,需要7個點去買,哪個劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時候使用委托研發(fā)什么時候自主研發(fā)?
5. 下列企業(yè)財務(wù)管理目標(biāo)中,沒有考慮風(fēng)險問題的是( )。A. 利潤最大化 B. 相關(guān)者利益最大化C. 股東財富最大化 D. 企業(yè)價值最大化 老師,這道題為什么選A
增值稅,附加稅,印花稅都沒有申報
你是按月申報的嗎 待辦事項里面看下是不是有逾期申報
老師是按月申報的,只是7月份的我到現(xiàn)在才來申報,過了申報期了
待辦事項里面看下的
我就是從待辦事項里面點的辦理
申報稅那里已經(jīng)沒有記錄了
帶著紙質(zhì)的申報表 公章 去稅務(wù)局大廳申報的
老師是不是要把申報表打印出來
是的 需要紙質(zhì)的 你找以前申報過的 我要查詢里面稅費(fèi)申報及繳納
還有這個增值稅專用發(fā)票進(jìn)項稅額我也沒有按期認(rèn)證,現(xiàn)在認(rèn)證就只能是勾選抵扣,不可以勾選抵扣統(tǒng)計,在申報增值稅的時候顯示未認(rèn)證,這個要怎么辦
你你看下現(xiàn)在所屬期幾月份 勾選平臺
老師所屬期是8月,我選了一下7月份的,可以勾選認(rèn)證,就是不可以抵扣
去稅務(wù)局申報的時候看下能填寫嗎 你得看下確認(rèn)簽字了嗎 所屬期七月份抵扣確認(rèn)有統(tǒng)計 你看下有數(shù)據(jù)嗎
統(tǒng)計那里查詢是沒有符合條件的
差不多,所以我也不知道怎么弄了
那就是沒有勾選成功的 七月份你們開過發(fā)票嗎
沒有開過,有進(jìn)項
那就零申報就可以了