你好,因?yàn)槟阌馄谏陥?bào)了是要扣分,有的要罰款,他就是讓你去做這個(gè)事。

老師您好,想請(qǐng)教一下非獨(dú)立核算分支機(jī)構(gòu)年度申報(bào)的問(wèn)題,總公司在廣東清遠(yuǎn),在廣州設(shè)立了分公司,但分公司沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù),只是用來(lái)給廣州的同事發(fā)工資買社保公積金用的,平時(shí)分公司稅種有增值稅及附加稅、季度企業(yè)所得稅都是0申報(bào)的,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅年度申報(bào),提交申報(bào)不成功,提示:根據(jù)《全國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅服務(wù)規(guī)范(3.0版)》,分支機(jī)構(gòu)應(yīng)報(bào)送經(jīng)總機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理的《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》。這是什么意思呢?
老師好!我是2020年9月入職,公司法人將他本人的一些票據(jù)交給我整理,讓我整理做賬,用來(lái)融資。但他本人用個(gè)人賬戶支付的款項(xiàng),他都說(shuō)是他自己墊付的,讓我判斷出錯(cuò),最后融資沒(méi)成功。法人后來(lái)曾向我要資產(chǎn)負(fù)債表,說(shuō)是融資要用。可是他拿著負(fù)債表是交給另一個(gè)會(huì)計(jì)做賬報(bào)稅及交給統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)。今天我看了提供負(fù)債表里的內(nèi)容,2021年申報(bào)2020年10月—12月的其他應(yīng)收款是390萬(wàn)元,其他應(yīng)付款是290萬(wàn)元,存貨是980萬(wàn)元等,現(xiàn)在要向統(tǒng)計(jì)局申報(bào)數(shù)據(jù),公司這些金額在稅務(wù)上怎么處理?
你好老師,我司收到稅務(wù)局的提醒:尊敬的納稅人,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)初步篩查,貴單位在2020-2022年間存在生產(chǎn)銷售數(shù)據(jù),但未存在土地、房屋稅源登記且未接收土地、房產(chǎn)租賃發(fā)票。現(xiàn)提醒您開展房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)自查,請(qǐng)按照稅法規(guī)定于2023年3月31日之前完成申報(bào)。如有政策問(wèn)題,可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行咨詢。這是什么意思?應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)問(wèn)一下老師今年企業(yè)所得稅季報(bào)逾期了,在電子稅務(wù)局逾期申報(bào)成功后還需要什么要處理的嗎?企業(yè)所得稅逾期申報(bào)可以在網(wǎng)上補(bǔ)報(bào)有用嗎?還是說(shuō)必須去大廳?現(xiàn)在情況是已經(jīng)在網(wǎng)上補(bǔ)報(bào)成功了還需要去大廳干啥呀?在申報(bào)成功后系統(tǒng)彈出3日內(nèi)去稅務(wù)機(jī)關(guān)接受違法違章行為處理是什么情況?
老師是在在線申報(bào)里面的逾期申報(bào)里補(bǔ)報(bào)成功的這種補(bǔ)報(bào)成功的是沒(méi)有其它的事了吧?系統(tǒng)提示我3日內(nèi)去稅務(wù)機(jī)關(guān)接受違法違章行為的處理是什么意思?怎么做?
老師經(jīng)營(yíng)范圍里有技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在合同資料整理歸檔錄入掃描上傳系統(tǒng),開票是開信息技術(shù)服務(wù),還是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)
老師:要用EXCEL做手工賬,有沒(méi)有自動(dòng)生成財(cái)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表的模板
老師,我們公司是一家小規(guī)模納稅人,2024年第一季度第二季度都紅沖了發(fā)票,增值稅形成了負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅直接0申報(bào)了,2024年第三季度開具7萬(wàn)的正數(shù)發(fā)票,沒(méi)有進(jìn)行負(fù)數(shù)的抵減,直接按7萬(wàn)申報(bào)了增值稅,增值稅跟企業(yè)所得稅形成了比對(duì)差異差異,需要更正報(bào)表, 把2024年第一第二季度更正為實(shí)際的負(fù)數(shù)金額比較好呢,還是更正第三季度的報(bào)表比較好,第三季度按實(shí)際開具的金額抵減第一第二季度的負(fù)數(shù),按抵減后的數(shù)據(jù)填列更正,
個(gè)體戶全年開票小于120萬(wàn),并且全部開的是普票,你是不是不用交增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅
老師,2024年之前實(shí)行認(rèn)繳制的企業(yè),3年緩沖期+5年內(nèi)實(shí)繳。如果想減資本和注銷,是必須在3年緩沖期完成嗎,如果過(guò)了三年緩沖期還可以減資或者注銷嗎
你好,老師,我想把下面負(fù)數(shù)2萬(wàn)多調(diào)平,其他應(yīng)付款。
個(gè)體戶每個(gè)季度開28萬(wàn)的票出去,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是定期定額的,需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
個(gè)體戶每個(gè)季度開28萬(wàn)的票出去,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
開9個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,需要4.5個(gè)點(diǎn)去買,開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,需要7個(gè)點(diǎn)去買,哪個(gè)劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時(shí)候使用委托研發(fā)什么時(shí)候自主研發(fā)?

