你好,這類合同不屬于印花稅列舉征收合同的范圍,因此,不需要繳納印花稅。
老師,我公司是人力資源職介有限公司,從事勞務(wù)派遣服務(wù)的,請(qǐng)問要繳納印花稅嗎?
請(qǐng)問人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣這樣的發(fā)票是否不需要預(yù)繳稅款呢?即使是派遣建筑工人。與建筑勞務(wù)公司有何不同?
請(qǐng)教老師,勞務(wù)派遣公司開具的發(fā)票,人力資源*勞務(wù)派遣/工資/管理費(fèi),這些需要繳納印花稅?
公司臨時(shí)工工資付款給勞動(dòng)派遣公司,勞動(dòng)派遣公司開具一張人力資源服務(wù)*服務(wù)費(fèi)的專票,和一張人力資源服務(wù)*代發(fā)工資的普票,請(qǐng)問可以都要求開具專票嗎?
老師,請(qǐng)問下,我們公司招有勞務(wù)派遣人員,工資有我們公司統(tǒng)一打款到勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司發(fā)放工資,支付勞務(wù)派遣管理費(fèi),這種情況我們繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)的計(jì)稅依據(jù)要包含勞務(wù)派遣員工的工資嗎
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時(shí)候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
我們的收入是通過平臺(tái)提現(xiàn)的,例:1000元的收入,平臺(tái)會(huì)扣除2元手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬998元,直接用998元做收入嗎
您好老師,兩個(gè)公司為同一個(gè)法人,存在關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎?
工程公司,員工出差住宿費(fèi)如何入賬
應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容都干啥
老師,我們采購(gòu)自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售,采購(gòu)金額是7288元,我實(shí)付人家也是7288元,但是我計(jì)算抵扣9%,增值稅進(jìn)項(xiàng)就是655.92元,這個(gè)增值稅我不付款,計(jì)入貸方哪個(gè)科目呢。
應(yīng)稅消費(fèi)品連續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,昨天考到了 帶圖片求老師解答
應(yīng)付賬上掛了2000萬,現(xiàn)在公司需要注銷,這個(gè)補(bǔ)稅補(bǔ)?補(bǔ)多少
老師您好!企業(yè)在酒店餐飲充值3000元(已收普票)賬務(wù)如何處理呢?
老師,如何在經(jīng)營(yíng)范圍規(guī)范表述查詢系統(tǒng),直接行業(yè)描述搜索經(jīng)營(yíng)范圍?
謝謝老師,明白了
不客氣,印花稅表里面沒有列的都不需要繳納,技術(shù)合同的范圍可以看下(1989)國(guó)稅地字第34號(hào)文件。