你好!按規(guī)定必須是一致的,否則存在風(fēng)險(xiǎn)的。

老師,作為購(gòu)買方已經(jīng)抵扣開具紅字信息表的情況,信息表中填寫產(chǎn)品的稅收編碼和實(shí)際原票開具產(chǎn)品對(duì)應(yīng)稅收編碼不一致有沒有關(guān)系,因?yàn)樵l(fā)票是對(duì)方銷售方開具,我這邊并不清楚稅收編碼
老師,購(gòu)買方已經(jīng)抵扣申請(qǐng)開具紅字信息表的,信息表中填寫產(chǎn)品的稅收編碼和實(shí)際原票開具產(chǎn)品對(duì)應(yīng)稅收編碼不一致有沒有影響,稅務(wù)局對(duì)這塊有沒有硬性要求?
老師,你好咨詢一個(gè)問題,我方是銷售方銷售成品油,開給對(duì)方的發(fā)票對(duì)方已抵扣,,對(duì)方開了紅字信息表我方導(dǎo)入時(shí)提示稅收分類編碼不可用,購(gòu)買方?jīng)]有成品油的經(jīng)營(yíng)范圍
老師,我方是銷售方,銷售成品油,對(duì)方已拆扣,對(duì)方開的紅字信息表我方導(dǎo)入時(shí),提示稅收分類編碼不可用,購(gòu)買方?jīng)]有成品油的經(jīng)營(yíng)范圍,這種該怎么做???
老師,對(duì)方5.4號(hào)抵扣了我方開具的增值稅專用發(fā)票,5.10號(hào)業(yè)務(wù)終止了,5.11號(hào)我方開出了紅字信息表?正常情況下,對(duì)方抵扣了,是對(duì)方開具紅字信息表對(duì)嗎?我方當(dāng)時(shí)開具了紅字信息表(我們以為只要我方能開具出紅字信息表,對(duì)方就沒有抵扣)實(shí)際對(duì)方已經(jīng)抵扣了, 問,如果對(duì)方抵扣了,我方又開具出紅字信息表,這樣的情況下正數(shù)發(fā)票三聯(lián)(第一次開具的)和紅字信息表,和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)三聯(lián),這些是給對(duì)方會(huì)計(jì)還是給我
老師,我們牙科門診,孩子看牙,發(fā)票開成家屬的,屬于虛開發(fā)票嗎?
老師我們公司是小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè),在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品,要怎樣做賬,這個(gè)廢品不能在二次利用了只能賣廢品了
請(qǐng)問老師會(huì)計(jì)說(shuō)可以每個(gè)星期從公司賬戶上提取5萬(wàn)備用金做為日常開支或者發(fā)工資,可以不用還的,這樣合理嗎?是不是直接得用發(fā)票沖掉?
老師,我們公司所有員工的公積金基數(shù)我都按8000沒什么問題吧,比如工資6000,我也按8000,也是可以的吧
有好用的內(nèi)賬表格嗎?
一般納稅人能給個(gè)體工商戶開票嗎
出租、出借房產(chǎn),自交付出租、出借房產(chǎn)之次月起計(jì)征房產(chǎn)稅,請(qǐng)問老師,單位2025,6月1日出租房屋,租金1萬(wàn)元,收取6-12月 7萬(wàn)的房租,房產(chǎn)稅從7月開始計(jì)算對(duì)么?租金基數(shù)是6萬(wàn)元對(duì)么
請(qǐng)問一下走出口退稅報(bào)關(guān),是不是申請(qǐng)退稅在36個(gè)月前申請(qǐng)就可以了?有時(shí)間限制嗎?是外貿(mào)企業(yè)
老師,我們公司都是FOB報(bào)關(guān)出口,但是有的是沒有運(yùn)費(fèi)和港雜費(fèi)發(fā)票的,因?yàn)樵趯?shí)際情況中是供應(yīng)商直接拉貨到碼頭上船,所以是供應(yīng)商直接付款了。然后供應(yīng)商將這一塊費(fèi)用增加在貨款里,這種情況對(duì)于單證備案是不是影響很大。 如果說(shuō)實(shí)際情況是這樣且很難改變的情況下,我們能否修改貿(mào)易方式出口呢?這種屬于那種貿(mào)易方式呢?
我們銷售設(shè)備附有調(diào)試義務(wù),我們把設(shè)備發(fā)到客戶現(xiàn)場(chǎng),開票60%,一個(gè)月內(nèi)收款60%,現(xiàn)場(chǎng)由我們的員工進(jìn)行調(diào)試,驗(yàn)收后開票40%,再收款40%,這賬務(wù)怎么處理


謝謝啦,我也是覺得不一致估計(jì)過不了稅務(wù)局那關(guān),畢竟現(xiàn)在信息表都是連接稅務(wù)局系統(tǒng)的
不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝