如果說你是生產(chǎn)企業(yè),賣給卷煙批發(fā)商的話,你正常按照卷煙來進(jìn)行征收就可以了,你換算為每一條的話,是屬于甲類還是乙類?就你那個十萬塊錢換算,換算的是屬于甲還是乙。
假設(shè)一個卷煙的生產(chǎn)廠,自產(chǎn)的卷煙賣給一個的批發(fā)商,一個標(biāo)準(zhǔn)箱10萬元,怎么交稅。這我是搞不清楚這個納稅環(huán)節(jié)了 卷煙的生產(chǎn)企業(yè),對外銷售全部是按照36%或者56%嗎? 卷煙的生產(chǎn)企業(yè)把賣給了批發(fā)商與賣給零售商,是不是都屬于生產(chǎn)環(huán)節(jié)?按36%或者56%復(fù)合計(jì)稅; 然后卷煙的批發(fā)企業(yè)再把卷煙賣給零售商的時候,這個才算批發(fā)環(huán)節(jié)是吧?才按照11%進(jìn)行復(fù)合計(jì)稅
請問卷煙的生產(chǎn)企業(yè)把賣給了批發(fā)商與賣給零售商,是不是都屬于生產(chǎn)環(huán)節(jié)?按36%或者56%復(fù)合計(jì)稅,是分開來算的?是這樣理解嗎
(3)卷煙廠向B卷煙批發(fā)企業(yè)銷售乙類卷煙250箱(標(biāo)準(zhǔn)箱)取得不含稅銷售額180萬元。B卷煙批發(fā)企業(yè)將購進(jìn)的乙類卷煙銷售給其他卷煙批發(fā)企業(yè)5 000條,開具增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬元;銷售給某零售商2 000條,開具增值稅普通發(fā)票注明的含稅銷售額為85.88萬元;同時向消費(fèi)者個人銷售300條,取得含稅收入19.85萬元。 老師:這個題目算卷煙批發(fā)商時,為何向消費(fèi)者個人銷售的300條也要計(jì)算消費(fèi)稅。不應(yīng)該只要算向零售商的數(shù)量 嗎?給消費(fèi)者不就是零售環(huán)節(jié)了嗎?就不是批發(fā)環(huán)節(jié)。。答案:B卷煙批發(fā)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅= (85.88+19.85)÷(1+13%)×11%+(2 000+300)×200×0.005 ÷10 000=10.52(萬元)。
?3.某市卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)云霧牌卷煙,該品牌卷煙平均不含稅售價每標(biāo)準(zhǔn)條55元,最高不含稅售價每標(biāo)準(zhǔn)條58元。2020年10月發(fā)生如下幾筆業(yè)務(wù):(4)與某商場批發(fā)部簽訂賒銷合同,按照平均不含稅售價將本廠生產(chǎn)的20標(biāo)準(zhǔn)箱云霧牌卷煙銷售給該商場,合同約定當(dāng)月結(jié)款50%,但是商場因資金周轉(zhuǎn)問題,實(shí)際只支付了40%的款項(xiàng)。(5)當(dāng)月向某煙酒批發(fā)站按照平均價銷售100標(biāo)準(zhǔn)箱云霧牌卷煙,取得不含稅銷售額137.5萬元。(6)用10標(biāo)準(zhǔn)箱云霧牌卷煙向某煙酒批發(fā)站換取一批白酒。(其他相關(guān)資料:1標(biāo)準(zhǔn)箱=250標(biāo)準(zhǔn)條,1標(biāo)準(zhǔn)條=200支,煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,云霧牌卷煙消費(fèi)稅稅率為36%加0.003元/支)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。從業(yè)分甲(1)該卷煙廠本月應(yīng)納進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅額。(2)該卷煙廠本月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅稅額。??
某市卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)云霧牌卷煙,最高不含稅售價每標(biāo)準(zhǔn)條58元。發(fā)生如下幾筆業(yè)務(wù),一,從甲減煙廠購進(jìn)乙稅煙絲,取得增值稅專用發(fā)票注明款二,進(jìn)口煙絲關(guān)稅完稅價格100萬元,關(guān)稅額5萬元,海關(guān)征收進(jìn)口環(huán)節(jié)后放行。三,訂代銷合同,按照調(diào)撥價將自產(chǎn)20標(biāo)準(zhǔn)香煙焦油商場代銷當(dāng)月全部售空并結(jié)清貨款。四領(lǐng)用國內(nèi)采購和進(jìn)口的煙絲各40%,用于生產(chǎn)云霧牌卷煙,當(dāng)月按照調(diào)撥價銷售100標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)箱250條云霧牌卷煙給某批發(fā)站取得不含稅銷售額200萬元,六以10標(biāo)準(zhǔn)箱云霧牌卷煙底長欠外單位的貨款。請計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
你這里不考慮那個百分之十一。
那如果生產(chǎn)廠家賣給零售商怎么算呢
廠家直接賣給零售商也是一樣的,先確定你那個卷煙換算成每一條,換算是甲類還是乙類,然后按照百分之三十六或者是五十六進(jìn)行贈送,沒有百分之十一。
所以生產(chǎn)廠家不管賣給批發(fā)商還是零售商,都算生產(chǎn)環(huán)節(jié)是吧,算消費(fèi)稅方法也一樣?
對的對的,這里是一樣的。