用于集體福利,不能抵扣進項。
老師,請問一下,員工報銷電話費,開具發(fā)票抬頭開公司,做憑證:借:管理費用等,所得稅匯算清繳時可以稅前扣除嗎?
老師,請問一下,公司節(jié)日活動員工福利,一等獎空調(diào)洗衣機,這種可以開專票做稅前扣除嗎
老師下午好,請教下開給移動公司的酬金發(fā)票,就是移動公司出場地,承包方付服務(wù)員的工資,還有收話費等,包括充話費送手機。所以酬金里包含員工工資,手機成本,提成,承包方完成業(yè)績的獎勵等。開的現(xiàn)代服務(wù)一其他現(xiàn)代服務(wù),進項稅可以加計扣除嗎
老師請問飯?zhí)觅I菜油等開支沒票,500一下我可以隨便這個身份證號碼在手機上可以稅前扣除嗎?飯?zhí)妹赓M提供餐給員工,也是入員工福利費?那是集體的按什么核算數(shù)據(jù)福利費到個人去叫個稅?
老師您好,去年購入員工宿舍用洗衣機開的專票,當時賬務(wù)處理為:借:管理費用~福利費 100 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額13 貸:應(yīng)付賬款113 今年認證了這張專票并做了進項稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理為:借:以前年度損益調(diào)整13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出13 請問這樣處理對嗎?進項稅額轉(zhuǎn)出會一直掛在那兒。
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機構(gòu),取得的收入與機構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關(guān)費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
只能做普通發(fā)票對吧
這種能算集體福利嗎?一等獎只有一個人
是的,只能做普通發(fā)票。 活動福利才會有,會按員工集體福利
或者如果是銷售獎勵呢
銷售獎勵也不適宜抵扣進項。也是用于員工。
那請問購買的禮品給客戶,用作招待費,可以去做抵扣吧
購買的禮品給客戶,用作招待費,可以去做抵扣
招待費又說不可以?禮品是不是分很多種?煙酒不可以
煙酒這種,會認為是個人消費,不可以抵扣進項