你好,沒(méi)有關(guān)系的,你價(jià)稅合計(jì)入賬就可以了
老師好,想問(wèn)一下,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給我們了開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,如果以后我們升成一般納稅人了,能抵扣這些發(fā)票嗎?
老師,我們?cè)瓉?lái)是小規(guī)模納稅人,10月轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們?cè)谛∫?guī)模納稅人的時(shí)候,對(duì)方給我們開(kāi)了專票,老師,這些發(fā)票我們現(xiàn)在可以抵扣嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有個(gè)客戶給我們開(kāi)了一張68萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,稅額我們沒(méi)法抵扣,這樣對(duì)我們來(lái)說(shuō),會(huì)不會(huì)增加一些風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師 我司是小規(guī)模納稅人 我們收到了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票 ,8000元 但是我們是抵扣不了稅點(diǎn)的 但對(duì)方是北京的 稅局代開(kāi)的。老是要我們收下來(lái) 但我司沒(méi)得抵扣增值稅的。我說(shuō)不能收。如收了 抵扣不了的 對(duì)我司和對(duì)方影響的嗎
老師,我們我們開(kāi)了兩張專票給一家小規(guī)模納稅人客戶,到但是前段時(shí)間稅務(wù)局說(shuō)我們?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)納稅人我們開(kāi)給他們的發(fā)票不能入成本,就把購(gòu)買方兩張專票沒(méi)收了,當(dāng)時(shí)我們不知道他們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)要退貨,可他們沒(méi)有票了,我們要怎么處理呢?
奧老師,你的意思就是做支出的時(shí)候再摘要欄寫(xiě)清楚是無(wú)票支出,這樣攤銷長(zhǎng)期費(fèi)用調(diào)增的時(shí)候查明細(xì)賬就可以算出無(wú)票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無(wú)票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個(gè)其他就可以是吧
這個(gè)無(wú)票支出的裝修費(fèi)攤銷,匯算的時(shí)候再那個(gè)表調(diào)增,也是那個(gè)其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒(méi)票,然后按10個(gè)月攤銷,每月攤銷1500記賬的時(shí)候都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時(shí)候怎么查無(wú)票攤銷了多少啊,有啥好方法沒(méi)有,可以一下查出無(wú)票攤銷了多少
老師裝修費(fèi)攤銷是攤?cè)氤杀具€是費(fèi)用
老師你好,請(qǐng)問(wèn),物業(yè)公司的停車費(fèi)收入要給業(yè)主委員會(huì)分一部分,比如1萬(wàn)元停車費(fèi)收入,5000元給業(yè)主委員會(huì),業(yè)主委員會(huì)的錢,記入其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場(chǎng)變化,賬上的存貨有1000多萬(wàn),根據(jù)市場(chǎng)變化存貨已計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,今年實(shí)際發(fā)生跌價(jià)300萬(wàn),已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計(jì)折舊的計(jì)提表一直錯(cuò)誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬(wàn),等于是多提了3萬(wàn),24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫(xiě)所得稅年報(bào)A105080嗎?另外公司賬多提的3萬(wàn)要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過(guò)以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費(fèi)用-折舊 -3w 貸:累計(jì)折舊 -3w
您好老師我們?cè)趺催x這個(gè)
好的。之前看到這樣是有滯留票風(fēng)險(xiǎn),如果查到開(kāi)票方,收票方也需要做出說(shuō)明,是這樣的嗎?
稅務(wù)局系統(tǒng)知道您是小規(guī)模的,沒(méi)聽(tīng)說(shuō)需要做出說(shuō)明的
好的,謝謝。
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!