不考慮稅費(fèi)的話,程序是正確的。
天涯老師,您好,麻煩您看到的問題,幫我解答一下。謝謝 我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu),小規(guī)模納稅人,跟學(xué)堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務(wù)期是16個(gè)月。 6.1-6.29日學(xué)員報(bào)名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預(yù)收賬款 8800 然后確認(rèn)6月收入時(shí) 借:預(yù)收賬款8800/16 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認(rèn)收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認(rèn)收入的分錄 小規(guī)模,增值稅3%減按1%得
天涯老師,您好,麻煩您看到的問題,幫我解答一下。謝謝 我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu),小規(guī)模納稅人,跟學(xué)堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務(wù)期是16個(gè)月。 6.1-6.29日學(xué)員報(bào)名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預(yù)收賬款 8800 然后確認(rèn)6月收入時(shí) 借:預(yù)收賬款8800/16 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認(rèn)收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認(rèn)收入的分錄 小規(guī)模,增值稅3%減按1%得
老師,那用微信預(yù)交下期學(xué)費(fèi),在提現(xiàn)到銀行卡上,再到確認(rèn)收入的一系列分錄該怎么寫呢?幫忙看下,這個(gè)流程是對(duì)的不
請(qǐng)問老師,我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),學(xué)員用POS機(jī)刷卡交學(xué)費(fèi),比如一次5個(gè)人刷卡,銀行流水上只會(huì)顯示當(dāng)次的總收入,不能分別顯示每個(gè)學(xué)員的名字。那這筆收入我們會(huì)統(tǒng)一報(bào)無票主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在有學(xué)員要退費(fèi),我用公戶直接轉(zhuǎn)到學(xué)員的私戶上可以嗎?這樣轉(zhuǎn)款以后該如何編輯會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,我想請(qǐng)問一下,A105020未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表。這個(gè)表,主要是調(diào)整什么?可以舉個(gè)例子嗎?老師您再看下我后面的那個(gè)截圖,一次收一年的物業(yè)費(fèi)12000,對(duì)應(yīng)的當(dāng)期收到物業(yè)費(fèi)的分錄,銀行存款是12000,那預(yù)收賬款的金額怎么計(jì)算?
老師,請(qǐng)問,我當(dāng)月申報(bào)了未開票收入,當(dāng)月又紅沖了,那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是可以將未開票收入和銷項(xiàng)稅額紅沖,就不用繳稅了,是嗎?
甲公司欠我們404172.67元,其中包括人工費(fèi)、材料費(fèi)和利潤(rùn)費(fèi),協(xié)議中寫著是稅后404172.67元,老板讓把稅點(diǎn)費(fèi)用算到甲公司請(qǐng)問怎么算
老師,圖里面的固定資產(chǎn)科目是不是不應(yīng)該寫貨車購置稅啊,還有這是3月份買的車,現(xiàn)在6月份做折舊,這個(gè)補(bǔ)計(jì)提4月和5月份的折舊應(yīng)該怎么做憑證,這個(gè)折舊費(fèi)計(jì)管理費(fèi)用
老師,獨(dú)立核算的分公司,買來的空調(diào),我是計(jì)入,管理費(fèi)用嗎
老師,如果我們公司聘用的人員,是退休以后的人員了,那么我們還用給他們繳納社保嗎
老師。能不能發(fā)給我一份福利院的收支匯總表
老師您好,利潤(rùn)表的累計(jì)毛利X13%-累計(jì)已交增值稅=累計(jì)未交增值稅,這個(gè)等式成立嗎?
老師你好聘用退休人員報(bào)個(gè)稅她的退休工資和聘用工資超5000需要交個(gè)稅嗎
老板轉(zhuǎn)入公司的備用金如何做賬,摘要怎么寫
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進(jìn)項(xiàng)稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本17。4借利潤(rùn)分配未分配潤(rùn)17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對(duì)幫忙寫下正確分錄謝謝