你好,每個月都需要做這樣的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
老師幫我指導(dǎo)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證嗎?我聽實操課老師有的說第一個憑證(第一個圖)不需要每月結(jié)轉(zhuǎn),只需要結(jié)轉(zhuǎn)第二個(第二張圖)就行了。年底在統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)第一個憑證。是這樣嗎?里面有什呢鉤稽關(guān)心?
請問老師,只有年底是要做一個這樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎?。
老師,你好。請問金蝶年底結(jié)賬是否是這樣:憑證過賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-憑證過賬-本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤-期末結(jié)賬?
先補做一個2021年12月底的利利潤結(jié)轉(zhuǎn)憑證,然后在做2022年1月份的憑證,最后結(jié)轉(zhuǎn)是這樣嗎?
老師好 請問工資的憑證做過了,現(xiàn)在我只要做一筆交個稅的憑證 這樣寫對嗎
老師,您好,我們公司主體是有限合伙企業(yè),我們想把我們持有的一個有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給現(xiàn)有的合伙人,需要交印花稅嗎?轉(zhuǎn)讓方和受讓方都需要交印花稅嗎?所得稅怎么申報?(財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得?經(jīng)營所得?)
賣蔬菜的個體一般納稅人他的所得稅免不免
郭老師接,郭老師,我這邊客戶沒有時間,但是其他應(yīng)付款欠股東剛好有這個實收資本金額,我怎么做合適,讓客戶轉(zhuǎn)進來,還是其他應(yīng)付轉(zhuǎn)為實收資本
老師我們是新公司 為啥有個罰沒收入?
設(shè)置期初數(shù)據(jù),期初余額、借方本年累計、貸方本年累計這些都要填上是嗎
甲公司與縣水利局下屬供水管理處簽協(xié)議,租甲公司車輛年租費5萬,然后此款由單獨的水務(wù)公司付款,票可以開給水務(wù)公司
有債務(wù)的人可以設(shè)立信托嗎?
老師你好,我們是駕駛員培訓(xùn)公司,學(xué)員的學(xué)費是3500,這個3500就是我們的主營業(yè)務(wù)收入,這個不錯吧。但是3500里面,其實我們公司只收1500的管理費,剩下的2000元是但是到時候要轉(zhuǎn)給教練的,這個錢是轉(zhuǎn)到教練的個人賬戶上。請問老師,這個轉(zhuǎn)出給教練的培訓(xùn)費能做我們的成本開支嗎?
出口的運輸方式用順豐一個月有1-3單,也有國內(nèi)正常寄快遞,是不是分開開票會更好的
養(yǎng)牛合作社銷售牛糞開票項目選的動物植物肥料可以嗎免稅嗎
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那我平時沒做只有年底的時候做了一個
你好,那說明你平時做的不規(guī)范,把這個遺漏了?
那怎么辦
我看前面的人也一直都沒有做這個憑證。每個月只有轉(zhuǎn)出未交增值稅
你好,按月把相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄補上就是了??
這個只能是手動結(jié)轉(zhuǎn)的吧
不是期間損益那個自動結(jié)轉(zhuǎn)的吧
那我等于是把一年的都一次性做成一個憑證了
你好,只能是手動結(jié)轉(zhuǎn) 不是期間損益那個自動結(jié)轉(zhuǎn)。 這個需要按月結(jié)轉(zhuǎn)才是的?
那我這個按一年一次結(jié)轉(zhuǎn)了數(shù)據(jù)上有沒有問題
因為好幾年的都沒有每個月去結(jié)轉(zhuǎn)
你好,數(shù)據(jù)上有沒有問題,需要通過增值稅申報表才可以判斷的 正規(guī)做法,應(yīng)當(dāng)按月結(jié)轉(zhuǎn)才是的?
增值稅是都交了也是對的
你好,那說明數(shù)據(jù)沒有問題。 正規(guī)做法,應(yīng)當(dāng)按月結(jié)轉(zhuǎn)才是的?
麻煩老師幫我看看,我每個月有沒有漏做什么。1.銷售2.入材料3.交增值稅4.交稅費5.交社保6.轉(zhuǎn)出未交增值稅7.計提稅金,8計提社保9.結(jié)轉(zhuǎn)損益
你好,有入材料,通常還有生產(chǎn)領(lǐng)用,完工入庫這些過程的??
這些都有,就是關(guān)于稅這方面的
你好,稅金方面是這樣處理的?
為什么我做了這個結(jié)轉(zhuǎn)以后,應(yīng)交增值稅多欄賬最后那里還有數(shù)據(jù)而且是年的合計數(shù),不是應(yīng)該最終是平的嗎?
你好,那就需要檢查你結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否正確了?
數(shù)據(jù)全部正確
顯示的是這些科目的全年合計金額
應(yīng)交增值稅多欄賬應(yīng)該是怎么樣體現(xiàn)的
你好,數(shù)據(jù)正確的話,結(jié)轉(zhuǎn)了之后進項稅額,銷項稅額的余額是0 只有轉(zhuǎn)出未交增值稅明細才有余額的?