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Q

請問,一般納稅人內(nèi)帳里面,不提現(xiàn)應交稅費,那進/銷項發(fā)票怎么寫分錄?那個稅金應該計入到那個科目里面

2021-08-21 07:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-21 07:56

借庫存商品,貸銀行 借銀行存款貸主營業(yè)務收入 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 需要交增值稅借管理費用貸其他應付款 次月繳納借其他應付款貸銀行存款

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快賬用戶4071 追問 2021-08-21 07:58

那我可以借庫存商品借管理費用—稅金貸銀行

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齊紅老師 解答 2021-08-21 07:59

你好 可以這么做的,

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快賬用戶4071 追問 2021-08-21 07:59

因為銀行存款收到的是含稅

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快賬用戶4071 追問 2021-08-21 08:02

內(nèi)帳里面,我銷售了一批貨物,總貨款23.5萬,定金3萬,收到定金后,發(fā)貨,對方收到貨后付尾款,這個分錄怎么寫啊

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齊紅老師 解答 2021-08-21 08:03

你這樣做不如和外賬一塊了

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快賬用戶4071 追問 2021-08-21 08:03

內(nèi)外帳分開的

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快賬用戶4071 追問 2021-08-21 08:04

不提現(xiàn)預收賬款這個科目,用應收賬款

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齊紅老師 解答 2021-08-21 08:05

可以 可以不設置預收賬款

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快賬用戶4071 追問 2021-08-21 08:08

那怎么著分錄呢? 收到定金:借銀行3w,貸應收賬款3w 發(fā)貨:借應收賬款20.5w,貸主營業(yè)務收入23.5w(這個分錄那3萬定金應該怎么提現(xiàn)?)我主要就是不明白這里

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齊紅老師 解答 2021-08-21 08:10

貨物一共23.5嗎 是的話借應收賬款23.5貸主營業(yè)務收入23.5

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快賬用戶4071 追問 2021-08-21 08:13

是的,但是我之前不是收到了3萬定金?這樣就相當于沖減了?

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齊紅老師 解答 2021-08-21 08:14

你好 是的 別人欠你20.5了

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快賬用戶4071 追問 2021-08-21 08:15

那老師第一個問題里面,把稅金都計入管理費用里面了,那繳納稅金的時候怎么寫分錄啊

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齊紅老師 解答 2021-08-21 08:16

借管理費用貸其他應付款, 借其他應付款貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2021-08-21 08:17

不對,重復了 管理費用稅金重復兩次

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快賬用戶4071 追問 2021-08-21 08:20

您看這么對嗎 借管理費用—稅金 貸稅金及附加 借稅金及附加 貸銀行(這樣對嗎)

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快賬用戶4071 追問 2021-08-21 08:21

把他計提到稅金及附加

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齊紅老師 解答 2021-08-21 08:22

管理費用還是重復 你看借方有管理費用 減去貸方的 你在做一個管理費用嗎

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快賬用戶4071 追問 2021-08-21 08:25

內(nèi)帳里面,需要把進項和銷售分開提現(xiàn)嗎?都寫到管理費用—稅金不可以?

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齊紅老師 解答 2021-08-21 08:25

不需要 價稅合計做 看我第一個回復

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快賬用戶4071 追問 2021-08-21 08:28

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-21 08:28

不用客氣 工作愉快

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借庫存商品,貸銀行 借銀行存款貸主營業(yè)務收入 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 需要交增值稅借管理費用貸其他應付款 次月繳納借其他應付款貸銀行存款
2021-08-21
先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-04-09
借庫存商品 應交稅費待認證 貸銀行存款 應交稅費二級科目待認證
2020-12-01
你好,繳納的增值稅計入到哪個科目。內(nèi)帳進項稅計入原材料結轉(zhuǎn)到成本和銷項稅計入收入,
2021-02-27
您好 寫收到物業(yè)費
2020-10-13
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